合同有上增值稅有單獨(dú)寫明的要按不含稅金額*3%。如果沒有就是開票金額*3%

老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計(jì)算呢,按合同總額一次計(jì)算,還是按每個(gè)月實(shí)際服務(wù)費(fèi)來計(jì)算印花稅呢?這個(gè)稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
請問印花稅:我們和A公司有交易往來,是按照給他開票的金額來計(jì)算嗎?我們交萬分之三,開票金額*萬分之三?這樣計(jì)算嗎
老師,我單位購銷合同印花稅,之前一直都是按本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額和開票的金額,乘以萬分之三計(jì)算的,我們新來的財(cái)務(wù)部長非說進(jìn)項(xiàng)票本月沒簽合同就不用交,還能這樣操作嗎?
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項(xiàng)票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
我是會(huì)計(jì)小白,然后我們公司幫A公司代付款給B公司,出納已開發(fā)票?,F(xiàn)在出納有個(gè)問題:我們稅負(fù)率是千分之三,每個(gè)月固定交稅差不多在三千左右,幫A公司代付了1000萬以后,她自己算的是要交3萬多的稅,直接按照(1000×千分之三)算的。這種算法是不是不對?如果對方開相同金額和稅費(fèi)的發(fā)票,那么對稅負(fù)率會(huì)不會(huì)有影響???還是說沒影響,我剛來也不太懂,她問的時(shí)候我也沒太聽懂她說的到底什么意思
老師私車公用,怎么做能夠公司記費(fèi)用???
老師,我們單位是行政單位,如撥給特教學(xué)校2000,用于補(bǔ)助他們六一節(jié)活動(dòng),這是入其他商品及服務(wù)嗎?
領(lǐng)失業(yè)金期間辦一個(gè)個(gè)體工商戶,失業(yè)金是不是就停止了
老師您好!小規(guī)模養(yǎng)殖公司,是股份制的,養(yǎng)蝦的,現(xiàn)在在建設(shè)期間,后續(xù)注銷了對法人有什么影響
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤減免增值稅會(huì)計(jì)分錄
老師你好!宗教場所信眾奉獻(xiàn)的,衛(wèi)生紙,菜類怎么記賬,怎么寫分錄
適合電商企業(yè)的財(cái)務(wù)制度 制造業(yè) 公司流程走線上erp
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?


我們開票金額高,實(shí)際利潤低,這樣也要按和A公司合作的所有開票金額來報(bào)印花稅嗎
看合同咋簽的。,和你說的這些沒關(guān)。合同有上增值稅有單獨(dú)寫明的要按不含稅金額*3%。如果沒有就是開票金額*3%
好的,合同上沒有寫明具體數(shù)字,另外我們的增值稅是免稅的,運(yùn)輸代理協(xié)議,那我們就是按開票金額的3%來開吧
是的同學(xué),你的理解是對的