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請(qǐng)問印花稅:我們和A公司有交易往來,是按照給他開票的金額來計(jì)算嗎?我們交萬分之三,開票金額*萬分之三?這樣計(jì)算嗎

2022-09-16 22:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-16 22:10

合同有上增值稅有單獨(dú)寫明的要按不含稅金額*3%。如果沒有就是開票金額*3%

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快賬用戶1535 追問 2022-09-16 22:13

我們開票金額高,實(shí)際利潤低,這樣也要按和A公司合作的所有開票金額來報(bào)印花稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-16 22:52

看合同咋簽的。,和你說的這些沒關(guān)。合同有上增值稅有單獨(dú)寫明的要按不含稅金額*3%。如果沒有就是開票金額*3%

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快賬用戶1535 追問 2022-09-16 23:02

好的,合同上沒有寫明具體數(shù)字,另外我們的增值稅是免稅的,運(yùn)輸代理協(xié)議,那我們就是按開票金額的3%來開吧

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齊紅老師 解答 2022-09-16 23:10

是的同學(xué),你的理解是對(duì)的

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