合同有上增值稅有單獨(dú)寫(xiě)明的要按不含稅金額*3%。如果沒(méi)有就是開(kāi)票金額*3%
老師好!我司與客戶(hù)簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬(wàn),每月開(kāi)票31萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)我們的印花稅怎么計(jì)算呢,按合同總額一次計(jì)算,還是按每個(gè)月實(shí)際服務(wù)費(fèi)來(lái)計(jì)算印花稅呢?這個(gè)稅是要客戶(hù)交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
請(qǐng)問(wèn)印花稅:我們和A公司有交易往來(lái),是按照給他開(kāi)票的金額來(lái)計(jì)算嗎?我們交萬(wàn)分之三,開(kāi)票金額*萬(wàn)分之三?這樣計(jì)算嗎
老師,我單位購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅,之前一直都是按本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額和開(kāi)票的金額,乘以萬(wàn)分之三計(jì)算的,我們新來(lái)的財(cái)務(wù)部長(zhǎng)非說(shuō)進(jìn)項(xiàng)票本月沒(méi)簽合同就不用交,還能這樣操作嗎?
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒(méi)簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬(wàn)分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒(méi)合同,我是不是也可以直接按已開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票不含稅收入金額的萬(wàn)分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒(méi)合同的了,我們公司除了要交和客戶(hù)簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購(gòu)合同金額的萬(wàn)分之三也要交印花稅呢?
我是會(huì)計(jì)小白,然后我們公司幫A公司代付款給B公司,出納已開(kāi)發(fā)票?,F(xiàn)在出納有個(gè)問(wèn)題:我們稅負(fù)率是千分之三,每個(gè)月固定交稅差不多在三千左右,幫A公司代付了1000萬(wàn)以后,她自己算的是要交3萬(wàn)多的稅,直接按照(1000×千分之三)算的。這種算法是不是不對(duì)?如果對(duì)方開(kāi)相同金額和稅費(fèi)的發(fā)票,那么對(duì)稅負(fù)率會(huì)不會(huì)有影響?。窟€是說(shuō)沒(méi)影響,我剛來(lái)也不太懂,她問(wèn)的時(shí)候我也沒(méi)太聽(tīng)懂她說(shuō)的到底什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)一下紅字發(fā)票是不是只能銷(xiāo)售方開(kāi)具購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒(méi)有車(chē)輛,法人開(kāi)了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷(xiāo)入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣(mài)米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無(wú)票收入,借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶(hù)微信把錢(qián)轉(zhuǎn)給我微信,說(shuō)是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開(kāi)申報(bào)嗎
老師好,這個(gè)第一問(wèn)的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績(jī)效獎(jiǎng)金36100要是走全年一次能給分開(kāi)嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
給我們接電安裝的人代開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么公戶(hù)給他付出去了
搬家公司賣(mài)貨車(chē),電子發(fā)票二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司盈利交幾個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
我們開(kāi)票金額高,實(shí)際利潤(rùn)低,這樣也要按和A公司合作的所有開(kāi)票金額來(lái)報(bào)印花稅嗎
看合同咋簽的。,和你說(shuō)的這些沒(méi)關(guān)。合同有上增值稅有單獨(dú)寫(xiě)明的要按不含稅金額*3%。如果沒(méi)有就是開(kāi)票金額*3%
好的,合同上沒(méi)有寫(xiě)明具體數(shù)字,另外我們的增值稅是免稅的,運(yùn)輸代理協(xié)議,那我們就是按開(kāi)票金額的3%來(lái)開(kāi)吧
是的同學(xué),你的理解是對(duì)的