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老師購入的固定資產(chǎn)LED屏設(shè)備20萬,先付款15萬,一年后付剩余5萬,開來的15萬增值稅專用發(fā)票(金額是14.5萬,稅額是0.5萬),老師我的賬怎么記呢

2022-09-16 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-16 13:41

同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)20/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅20/1.13×0.13 貸:銀行存款15 應(yīng)付帳款5

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快賬用戶2676 追問 2022-09-16 13:43

老師開來的發(fā)票是15萬的,那5萬未開來發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-09-16 13:44

同學(xué),你好 這個(gè)5萬是暫估的

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快賬用戶2676 追問 2022-09-16 14:12

可是稅費(fèi)都是進(jìn)入借方應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?我沒有收到5萬的呀

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齊紅老師 解答 2022-09-16 14:14

同學(xué),你好 那稅額按照15萬的填

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快賬用戶2676 追問 2022-09-16 14:15

可是一年后會(huì)再開來那5萬的發(fā)票啊

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齊紅老師 解答 2022-09-16 14:16

同學(xué),你好 等到之后來開發(fā)票,在紅沖這筆分錄

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同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)20/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅20/1.13×0.13 貸:銀行存款15 應(yīng)付帳款5
2022-09-16
那就只能做往來了
2023-04-07
同學(xué)你好 沒有發(fā)票只能做往來 超出三年的轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2023-04-07
你好,是差額計(jì)稅的嗎?
2021-06-08
你好 增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 =106萬/1.06*6%%2B2.06萬/1.03*2%—2.6萬—0.045萬—0.3萬 (金額20萬,稅額不是25萬,而是2.6萬才是)(這個(gè)劃線部分你提供的信息有錯(cuò)誤)
2021-11-01
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