是這么做的,但是你應(yīng)該有一個(gè)自然人電子稅務(wù)局扣繳端在這里面申報(bào)個(gè)稅的。
老師。小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅 電子稅務(wù)局上需要抄稅么?還是只要開(kāi)票系統(tǒng)上報(bào)匯總成功報(bào)稅就可以了?
老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào),百旺每個(gè)月15號(hào)之前清卡,10月份是先抄稅,再稅務(wù)局申報(bào)增值稅,最后清卡。因?yàn)槭羌緢?bào),11月份沒(méi)有增值稅申報(bào),那就是先抄稅,然后就直接清卡?
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在三月份,小規(guī)模的是季報(bào),那小規(guī)模的二月份暫時(shí)就不需要報(bào)稅,只需要盤子清卡就可以了,等四月份,在報(bào)第一季度的,對(duì)嗎?
老師,對(duì)于一般納稅人月度申報(bào)增值稅是先抄稅,申報(bào)增值稅后再清卡是嗎?小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,這個(gè)月是不是直接抄稅,清卡就是了
增值稅小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,4月份的時(shí)候申報(bào)了1-3月的增值稅,那現(xiàn)在5月份了,但是不用再電子稅務(wù)局申報(bào)4月份的增值稅操作了對(duì)吧,只要把金稅盤抄下稅,匯總上傳下數(shù)據(jù)然后直接清卡就可以了對(duì)吧
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請(qǐng)問(wèn)郭老師,匯算清繳有幾個(gè)是需要調(diào)增的,調(diào)增的百分比又是多少
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老師,有個(gè)2022年的員工的報(bào)銷單當(dāng)時(shí)入賬了,忘記支付了,員工也離職了,肯定也不會(huì)付了 怎么平賬 當(dāng)時(shí)收到報(bào)銷單做的是,借方:制造費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款---員工名字
請(qǐng)問(wèn)老師,股東投資款是70000,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去15萬(wàn),差額個(gè)稅已交,溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的分錄怎么做呢?
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是的,每個(gè)月就申報(bào)個(gè)稅對(duì)吧
對(duì)的,是的,是這么做的。