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2.3計算題甲公司為增值稅一般納稅人,某月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款6780000元,另收取包裝物租金56500元(含稅)。(2)購進生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480000元。(3)購進勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。(4)銷售自己使用過的一批辦公設(shè)備,取得含增值稅銷售額18000元,該批辦公設(shè)備2008年購入,按固定資產(chǎn)核算。計算甲公司應(yīng)納稅額

2022-09-16 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-16 12:05

你好,應(yīng)納稅額計算為=(6780000%2B56500%2B18000)/(1%2B13%)*13%-480000

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你好,應(yīng)納稅額計算為=(6780000%2B56500%2B18000)/(1%2B13%)*13%-480000
2022-09-16
你好同學(xué), 1銷項稅=(6 780 000+56 500)/1.13*0.13 2進項稅=480000 4簡易征收=18000/1.03*0.02
2022-09-18
你好 應(yīng)納增值稅額=銷項稅額—進項稅額=6780000/1.13*13%%2B56500/1.13*13%%2B500*4520/1.13*13%—480000
2022-05-06
您好 甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額6780000/1.13*0.13%2B56500/1.13*0.13%2B500*4520/1.13*0.13-480000=566500
2022-05-06
1、計算甲公司當(dāng)月銷售M型彩電增值稅銷項稅額 (6780000+56500)/1.13*0.13=786500
2022-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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