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老師您好!前兩個月確認收入時用的是完工百分比法,每個月支付的成本好少,工地完工后供應商才把單送過來。這個月想按照公司收款進度來確認收入,這樣利潤會不會虛高。

2022-09-16 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-16 09:58

您好,應當保持一樣的方法來核算。

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快賬用戶3314 追問 2022-09-16 10:01

我們公司是核定征收的個體戶,想著建賬的時間不久,先選擇合適的方法再保持下去。

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齊紅老師 解答 2022-09-16 10:02

您好,這樣換的話,會虛高利潤

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快賬用戶3314 追問 2022-09-16 10:04

那就還是要按支付出去的成本計算來確認收入。(完工百分比法)

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齊紅老師 解答 2022-09-16 10:06

您好,是的,保持一致核算

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快賬用戶3314 追問 2022-09-16 10:07

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-16 10:08

?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

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快賬用戶3314 追問 2022-09-16 10:09

比如有的工地結算的款已經(jīng)收回來了,但成本還沒有支付完,還是要先放在預收賬款下跟著成本來確認收入

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齊紅老師 解答 2022-09-16 10:13

是的,先放在預收賬款下跟著成本來確認收入

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快賬用戶3314 追問 2022-09-16 10:19

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-09-16 10:21

不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

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相關問題討論
您好,應當保持一樣的方法來核算。
2022-09-16
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2024-07-05
同學您好,建筑行業(yè)是按照完工百分比法確認收入和成本的,增值稅是開票的時候做稅金而不是結轉收入和成本的時候做。
2019-11-05
同學你好 分錄是一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-10-16
同學你好 季度不超四十五萬免增值稅 ????? 前提是只開普票
2021-12-03
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