你好同學(xué),屬于勞務(wù)報(bào)酬,要開具勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票
老師,您好,我們公司在抖音開店賣貨,例如某一個(gè)商品我們銷售價(jià)50元,客戶付款48,平臺(tái)補(bǔ)貼2元,公司實(shí)收50元,抖音要求3元給抖音平臺(tái)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那么我銷售商品報(bào)稅金額是50元嘛,這樣我們不會(huì)有兩塊錢重復(fù)繳稅嘛?
老師我們是賣圖書的,在抖音平臺(tái)賣書呢我們給平臺(tái)開了2500的銷售發(fā)票。但是這個(gè)是不回款的。我聽銷售說是什么優(yōu)惠卷類的。那這個(gè)我該怎么做分錄呢?開了票就要算收入吧,平臺(tái)回款平時(shí)都是無票收入。這個(gè)分錄怎么做呢
個(gè)人在抖音賣貨,貨款由抖音平臺(tái)收,返還的時(shí)候按照銷售收入款的2%扣,現(xiàn)在抖音平臺(tái)要求我開發(fā)票,這個(gè)算勞務(wù)報(bào)酬嗎,或者這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該怎么開
我們公司在抖音平臺(tái)上賣貨,有一小部分的收入是平臺(tái)補(bǔ)貼給的,就是我們實(shí)際賣是30,平臺(tái)補(bǔ)貼客戶5元,我們實(shí)收30元,客戶實(shí)付25元,平臺(tái)要求我們對這個(gè)他們給我們的補(bǔ)貼收入開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我們實(shí)際是售貨收入,應(yīng)該怎么做分錄呢
我們是電商抖音平臺(tái)賣東西,現(xiàn)在抖音平臺(tái)給我們客戶下單的時(shí)候有支付補(bǔ)貼,我們要給抖音平臺(tái)開票,但是我們沒有開票,而是按照開票金額的30%做了扣費(fèi),比如我們平臺(tái)給我們客戶5元優(yōu)惠,那我們要開票5元,但是我們沒有開票,而是按照5*30%做了扣費(fèi)交給了平臺(tái),這個(gè)怎么做賬。是不是發(fā)票補(bǔ)償金,
您好,企業(yè)員工出差火車票退票費(fèi)取得了專用發(fā)票,之前咨詢12366是退票手續(xù)費(fèi)不可以抵扣,取得專票也不可以,所以就沒有進(jìn)行抵扣全額計(jì)入了費(fèi)用里,進(jìn)項(xiàng)抵扣系統(tǒng)里一直都有兩張未抵扣的發(fā)票,稅額就一毛錢,可以嗎
暫估的成本費(fèi)用,已調(diào)增,賬上怎么做平
老師,我是購買方,請問對方給我開過來的玉米為何是9的稅率??小規(guī)模是不可能開出9稅率,一般納稅人貨物可以是9??不對吧?
分紅了之后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配余額減少了,這樣就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債上期未分配利潤余額+/-當(dāng)期凈利潤≠期末未分配利潤余額了,這樣有什么問題沒有?會(huì)不會(huì)有的說報(bào)表勾稽關(guān)系不對?
你好,請問開專票公司要求開3%的發(fā)票,印花稅怎么算的,費(fèi)用3.75是怎么算出來的?
建筑企業(yè),有工程項(xiàng)目下來,銀行審批資金是按項(xiàng)目完工進(jìn)度審批嗎
1.李某某2023年納稅年度扣除專項(xiàng)扣除后的月工資為16000元,12月份除取得當(dāng)月的工資外,還取得了全年獎(jiǎng)金72000元;此外在該納稅年度的6月份,李某還取得公司債券利息2000元,為另外單位提供技術(shù)咨詢一次性收取報(bào)酬30000元,李某有一個(gè)兒子上大學(xué),每月分?jǐn)?000元,另外贍養(yǎng)老人每月分?jǐn)?000元。試計(jì)算李某這一納稅年度各項(xiàng)收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面第四問里面紅筆圈起來的數(shù)據(jù)是哪里來的,沒看懂
老師請問一下我用快錄的憑證出的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表現(xiàn)金流量表跟手工賬出的表數(shù)不一樣呢檢查過來都沒有錄錯(cuò)!
老師零售行業(yè)預(yù)付款可以開貨品發(fā)票嗎,貨品還沒有發(fā)出來
這個(gè)為什么要算勞務(wù)報(bào)酬
你好同學(xué),看錯(cuò)了,這個(gè)不算勞務(wù)報(bào)酬,屬于賣貨收入,稅率是3%,開普票免增值稅
有沒有依據(jù)
你好同學(xué),這個(gè)沒啥問題的,如果你要確認(rèn)要打當(dāng)?shù)?2366電話確定