你好 1、是對的,需要繳納增值稅 2、企業(yè)所得稅用存貨的不含稅收入—成本及稅金附加得出
請問老師,4月開始小規(guī)模免征增值稅,那么視同銷售要怎么處理呢?比如a企業(yè)借給b企業(yè)無息借款10萬元。那么a企業(yè)此時如何處理這筆視同銷售原來應(yīng)該計提的增值稅呢?
A企業(yè)以自己的貨物投資到B企業(yè), 1.A企業(yè)在增值稅上要視同銷售,需要開票給B企業(yè),然后繳納增值稅附加稅。這個思路,對嗎? 2.那么請問企業(yè)所得稅呢?A企業(yè)的企業(yè)所得稅怎么處理? 兩個問題,請老師仔細回答,。
A企業(yè)以自己的貨物投資到B企業(yè),A企業(yè)是需要視同銷售,開票給B企業(yè)的。那么請問A企業(yè)將來匯算清繳,企業(yè)所得稅上有沒有需要注意的
A企業(yè)用一批貨物投資到B企業(yè),A企業(yè)需要視同銷售,自行開票納稅,那么請問A企業(yè)這個視同銷售的行為,對將來匯算清繳,有什么影響嗎?
A企業(yè)用一批貨物投資到B企業(yè),A企業(yè)需要視同銷售,自行開票納稅,那么請問A企業(yè)這個視同銷售的行為,對將來匯算清繳,有什么影響嗎?
A公司欠B公司3萬 今天B公司又借給A公司10萬,怎么從應(yīng)收 應(yīng)付抵扣賬款, 幫我詳細分錄下謝謝
老師好,就是我們收到一筆40幾萬的運費,本來客戶是說拿來抵之后的運費的,后來又說想拿20萬回去用,因為我們已經(jīng)開具了40幾萬的發(fā)票,那如果這20萬拿回去我可不可以先掛往來
我是小規(guī)模對方給我開專票可以用嗎
我們上個月匯給央企一筆投標費用,對方只能開收據(jù)給我們,這個可以用嗎?還是一定要開發(fā)票?
老師,我們企業(yè)很多年前的營業(yè)稅1分錢一直掛賬,想處理一下應(yīng)該怎么處理?會計分錄怎么寫?
工資2萬,應(yīng)該怎么發(fā)放,個稅會怎么扣的
請問老師,我們公司第一次做酒店業(yè)務(wù),給他們做鋼結(jié)構(gòu)搭建,這個業(yè)務(wù)屬于建筑業(yè)務(wù)嗎?該怎么做???
老師,查賬征收個體戶,賣茶葉能不能開專票,如果是個人的是不是只能開普票?
成本法下交易費用計入什么費用?權(quán)益法計入什么費用?
匯算清繳繳納企業(yè)所得稅要怎樣做賬!在4月繳費了。
第2個問題不是啊,我是問這種情況下,企業(yè)所得稅有什么需要注意的嗎?
借:長期投資 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
企業(yè)所得稅!看不懂問題?!不明白我在問什么?!
分錄寫出來之后,企業(yè)所得稅和正常的計算一樣 先計算出來應(yīng)納稅所得額=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-稅金及附加 ?應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額乘以適用稅率。 如果一般企業(yè),稅率為25% 如果是小型微利企業(yè),100萬元以下稅率為20%,所得額減按12.5%,100-300萬稅率為20%,所得額減按25%