你好,你的這個(gè)收入和成本是不是多寫了一個(gè)萬(wàn)?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
老師好!我們一直都是按實(shí)際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說(shuō)年終利潤(rùn)要做到15萬(wàn),但是我之前沒(méi)有暫估點(diǎn)費(fèi)用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬(wàn)元,累計(jì)繳納了11萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報(bào)第四季,如果按利潤(rùn)15萬(wàn)元計(jì)算那就是會(huì)有退稅了,但是這樣會(huì)引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險(xiǎn)。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計(jì)銷售額有498萬(wàn)了。擔(dān)心會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人。因?yàn)槭俏飿I(yè)公司進(jìn)項(xiàng)比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,就是比如第三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000萬(wàn) 成本20000萬(wàn) 費(fèi)用5000 算需要繳納多少所得稅 稅率2.5% 交多少稅是合理的 如何倒推還需開回多少成本票 第一季度虧損10000 第二季度虧算20000
請(qǐng)問(wèn)老師,就是比如第三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn) 成本4萬(wàn) 費(fèi)用5萬(wàn) 算需要繳納多少所得稅 稅率2.5% 交多少稅是合理的 如何倒推還需開回多少成本票 第一季度虧損6000元 第二季度虧算12000
請(qǐng)問(wèn)今天前三個(gè)季度的的成本票比較多屬于虧損比較多,十月份開出去了一張票,,目前預(yù)測(cè)就是第四季度就會(huì)交企業(yè)所得稅,但是匯算清繳的時(shí)候肯定是虧損,需要退稅,需要退稅怎么辦呢,我想避免這個(gè)退稅,如果第四季度再開成本票進(jìn)來(lái)的話可以,但是全年虧損一分錢不交會(huì)不會(huì)被查,主要是交了匯算清繳還要退稅,我不想退呀
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
就是比如第三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000萬(wàn) 成本10000萬(wàn) 費(fèi)用5000萬(wàn) 算需要繳納多少所得稅 稅率2.5% 交多少稅是合理的 如何倒推還需開回多少成本票 第一季度虧損5000萬(wàn) 第二季度虧算2000萬(wàn)
老師,是這個(gè)
15000萬(wàn)*25% 你的利潤(rùn)都已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)了,稅率是25%的。
30000-10000-5000-7000)萬(wàn)*25% 按這個(gè)來(lái)的 想要2.5% 你的成本增加7900萬(wàn)
就是比如第三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn) 成本4萬(wàn) 費(fèi)用5萬(wàn) 算需要繳納多少所得稅 稅率2.5% 交多少稅是合理的 如何倒推還需開回多少成本票 第一季度虧損5000萬(wàn) 第二季度虧算2000萬(wàn),這是個(gè)小規(guī)模的
老師老師,看這個(gè)
你好像沒(méi)有明白我的意思
30-4-5-5-2)萬(wàn)*2.5% 按照這個(gè)繳納企業(yè)所得稅的,你是什么行業(yè)的,你可以根據(jù)你的稅負(fù)來(lái)交稅 商貿(mào)的一般1%左右,工業(yè)的2%
老師,我知道這個(gè)是要交的所得稅,但是怎么控制它就是既交稅的情況下,就是稅是合理的繳納,沒(méi)有偷稅漏稅的情況下,然后我還缺多少成本票這個(gè)。
你好,你們單位是什么行業(yè)的?根據(jù)稅負(fù)來(lái)的。你得說(shuō)一下什么行業(yè)才能給你計(jì)算。
裝飾設(shè)計(jì),做包裝的
所得稅稅負(fù)1.5%左右的 你上面那些不缺成本發(fā)票 稅負(fù)按上面的1.2%