你好,那你是不是有發(fā)票沒有做進(jìn)去。
請(qǐng)問,稅務(wù)認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅比賬面余額多怎么處理
待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)科目有余額,是以前年度遺留下來的,想把這個(gè)科目平賬,該怎么做分錄調(diào)整
你好 賬上的待認(rèn)證科目余額比系統(tǒng)多 怎么做平?分錄怎么寫
你好 賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金額多于發(fā)票平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅金額 怎么平賬 分錄怎么做
你好 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目余額 比發(fā)票平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅金額少 怎么平賬呢 分錄怎么寫
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
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你把發(fā)票挨個(gè)核對(duì)一下。
中間接的賬 不好找 不找了 怎么平賬 分錄怎么寫
差額放到營(yíng)業(yè)外收支。
這是稅額 為什么放到營(yíng)業(yè)外呢
你好,那你放到其他的哪一個(gè)科目,它都有余額不是嗎。
為什么有人說放到進(jìn)項(xiàng)稅額
然后放到進(jìn)項(xiàng)稅額里面,你看下你的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎。
對(duì)應(yīng)的庫存不用轉(zhuǎn)是嗎
你好庫存不用動(dòng)的,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
之前的賬 沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng) 直接轉(zhuǎn)出未交增值稅 所以進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額都特別多 有影響嗎 積累了很長(zhǎng)時(shí)間了 正常應(yīng)該如果進(jìn)項(xiàng)接借有余額 僅僅是留底的稅額就對(duì)了 是嗎
余額多不要緊,只要是正確的就行。
現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)。
我把進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了 銷項(xiàng)還有2萬多 是什么意思 都懵了
你好,你現(xiàn)在都有哪些科目有余額?
銷項(xiàng)和待認(rèn)證
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。你看一下你的未交增值稅有余額嗎?
未交增值稅有余額 這是我結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)月的進(jìn)銷項(xiàng) 余額是下月要交的稅 我剛才把之前所有的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了 一共做了2個(gè)分錄 這是兩件事 銷項(xiàng)還有2萬多余額 老師 我馬上就要結(jié)束追問了 能要您一個(gè)私信嗎 謝謝 我知道平臺(tái)不能留私信 但我真的很需要
那你看下你有沒有延期繳納的稅款?
馬上結(jié)束了,沒有關(guān)系,你再重新提問,我再接手就可以的,你艾特我就行。
怎么艾特
找郭老師 不就可以了