1、借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 2、借管理費(fèi)用 貸銀行存款
1,發(fā)財(cái)公司取得(開(kāi)出)銀行本票存款(銀行匯票存款、信用卡存款等)120萬(wàn)元。編制會(huì)計(jì)分錄發(fā)財(cái)公司2,(一般納稅人)用上述資金購(gòu)買(mǎi)材料,價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明增值稅稅額13萬(wàn)元。編制會(huì)計(jì)分錄3,公司收到退回的銀行本票存款(銀行匯票存款、信用卡存款等)7萬(wàn)元。編制會(huì)計(jì)分錄4,甲公司為增值稅一般納稅人,為取得銀行本票,向銀行填交“銀行本票申請(qǐng)書(shū)”,并將11300元銀行存款轉(zhuǎn)作銀行本票存款。公司取得銀行本票后,應(yīng)根據(jù)銀行蓋章退回的銀行本票申請(qǐng)書(shū)存根聯(lián)填制銀行付款憑證。編制會(huì)計(jì)分錄5,甲公司用銀行本票購(gòu)買(mǎi)辦公用品10000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1300元。編制會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,向銀行申請(qǐng)辦理銀行匯票用以購(gòu)買(mǎi)原材料,將款項(xiàng)250000元交存銀行轉(zhuǎn)作銀行匯票存款,根據(jù)蓋章退回的申請(qǐng)書(shū)存根聯(lián)。編制會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)為取得銀行本票向銀行填交銀行本票申請(qǐng)書(shū)”,并將10000元銀行存款轉(zhuǎn)作銀行本票存款。企業(yè)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
1.信達(dá)公司向銀行申請(qǐng)辦理銀行本票2340元,企業(yè)提交銀行本票申請(qǐng)書(shū),并將款項(xiàng)交存銀行,取得銀行本票后,根據(jù)銀行蓋章退回的申請(qǐng)書(shū)存根編制會(huì)計(jì)分錄2.收到銷(xiāo)貨單位發(fā)票等憑證使用銀行本票購(gòu)買(mǎi)辦公用品2340元,編制會(huì)計(jì)分錄
1.信達(dá)公司向銀行申請(qǐng)辦理銀行本票2340元,企業(yè)提交銀行本票申請(qǐng)書(shū),并將款項(xiàng)交存銀行,取得銀行本票后,根據(jù)銀行蓋章退回的申請(qǐng)書(shū)存根編制會(huì)計(jì)分錄2.收到銷(xiāo)貨單位發(fā)票等憑證,使用銀行本票購(gòu)買(mǎi)辦公用品2340元,編制會(huì)計(jì)分錄
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒(méi)有留底 是沒(méi)法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫(xiě),調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車(chē),一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理