你好, 1,發(fā)財(cái)公司取得(開出)銀行本票存款(銀行匯票存款、信用卡存款等)120萬元。編制會(huì)計(jì)分錄發(fā)財(cái)公司 借,其他貨幣資金120 貸,銀行存款120 2,(一般納稅人)用上述資金購買材料,價(jià)款為100萬元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額13萬元。編制會(huì)計(jì)分錄 借,原材料100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)13 貸,其他貨幣資金113 3,公司收到退回的銀行本票存款(銀行匯票存款、信用卡存款等)7萬元。 借,銀行存款7 貸,其他貨幣資金7 編制會(huì)計(jì)分錄4,甲公司為增值稅一般納稅人,為取得銀行本票,向銀行填交“銀行本票申請(qǐng)書”,并將11300元銀行存款轉(zhuǎn)作銀行本票存款。公司取得銀行本票后,應(yīng)根據(jù)銀行蓋章退回的銀行本票申請(qǐng)書存根聯(lián)填制銀行付款憑證。編制會(huì)計(jì)分錄 借,其他貨幣資金11300 貸,銀行存款11300 5,甲公司用銀行本票購買辦公用品10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1300元。 借,管理費(fèi)用10000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)1300 貸,其他貨幣資金11300
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎