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前期預付一年房租,費用已按月攤銷,現(xiàn)在發(fā)票來了,怎么做分錄?進項抵扣怎么弄

2022-09-15 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-15 10:18

你好,當時的分錄怎么做的?

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快賬用戶7773 追問 2022-09-15 10:19

借;預付賬款,貸現(xiàn)金,攤銷時,借:管理費用,貸:預付賬款

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快賬用戶7773 追問 2022-09-15 10:20

現(xiàn)在發(fā)票來了。又是專票

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齊紅老師 解答 2022-09-15 10:22

借預付賬款,借管理費用負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費用應交稅費、應交增值稅進項貸預付賬款。

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你好,當時的分錄怎么做的?
2022-09-15
借:管理費用 或 相關(guān)成本科目 貸:預付賬款 每月分攤金額為5萬除以12個月,按季則是這個月金額乘以3。記得根據(jù)實際情況調(diào)整會計科目。
2024-10-16
您好,可以計入預付款項科目,借成本費用科目,貸預付款項等
2022-03-26
借管理費用,這個是一個月的房租 應交稅費應交增值稅進項,這個是發(fā)票的稅額 貸預付賬款。
2021-01-28
你好 借管理費用,貸進項轉(zhuǎn)出??
2022-09-05
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