你好 借:固定資產(chǎn),貸:相關(guān)科目?
老師好!請(qǐng)問:公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司,請(qǐng)問,我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
老師,你好,是這樣的:我公司買進(jìn)一個(gè)固家資產(chǎn) 在轉(zhuǎn)手賣出去, 但買進(jìn)來的錢打了,90%票沒有開,我們賣給客人的也是給我們90%的錢,現(xiàn)在要開票給客人,買進(jìn)來的是分兩家供應(yīng)商,他們是開了什么類型的機(jī)器,我賣出去就組裝好的賣給客人,請(qǐng)問這分錄我們要怎么做賬呀?
老師,工廠去年開業(yè)時(shí)法人買進(jìn)別人的舊機(jī)器設(shè)備1937000,沒有發(fā)票,請(qǐng)問這筆怎樣做分錄
我想問一下,我們公司是做自動(dòng)化設(shè)備插件機(jī)的,插件機(jī)整個(gè)設(shè)備包括主機(jī)+供料器+夾爪,目前插件機(jī)主機(jī)是讓別的公司包料代工的,運(yùn)回來入庫(kù)的時(shí)候直接是代工廠給我們一個(gè)主機(jī)的價(jià)格,然后供料器加夾爪還有設(shè)備的一些小配件是自己從別的公司采購(gòu),我想問一下老師,入庫(kù)的時(shí)候,主機(jī)和供料器加夾爪都是入庫(kù)存商品嗎?小配件入原材料嗎? 還有銷售的時(shí)候,如果銷售合同里面主機(jī)的銷售價(jià)格就包含供料器,夾爪以及配件的價(jià)格,那么銷售出去這筆業(yè)務(wù),該怎么做分錄呢
請(qǐng)問一下老師,我們?cè)O(shè)計(jì)公司發(fā)生了一筆去年的設(shè)計(jì)費(fèi)退款70%,31500。這個(gè)月應(yīng)該怎么寫分錄呢?我們是小規(guī)模納稅人,也是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,而且去年沒有開發(fā)票。這是去年做的收入分錄。謝謝老師
新公司一照一碼的會(huì)計(jì)制度備案的有效期怎么選擇,4月份成立,現(xiàn)在9月才備案。
老師,收客戶的維修費(fèi)做其他業(yè)務(wù)收入嗎?
收不回的外匯怎么處理?
人行企業(yè)征信報(bào)告需要收費(fèi)不
稅務(wù)資格備案表在哪里?公司有一位殘疾人他的信息怎么錄入?
老師,一般納稅人異地預(yù)繳,按幾個(gè)點(diǎn)繳納?
老板讓財(cái)務(wù)分四次,總共向他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了20,000,000做帳是做了其他應(yīng)收款老板這個(gè)之后要怎么處理?
請(qǐng)問老師,做的光伏工程的勞務(wù)分包,該怎么做賬?發(fā)票開什么?
客戶實(shí)際支付貨款是5620元 ,實(shí)際貨款是5626,優(yōu)惠了6元,通過信用卡三方平臺(tái)掃描支付的 手續(xù)費(fèi)15.74元,實(shí)際到賬是 5604.26 后面客戶要求用微笑把這筆錢退給她,她再用其他銀行卡支付,怎么做賬
老師,實(shí)操賬中有養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)的嗎
老師,那也是第二個(gè)月開始提折舊,提10年么?可以機(jī)器別人已經(jīng)用了3年多了
你好,是第二個(gè)月開始提折舊,舊機(jī)器設(shè)備的折舊年限可以適當(dāng)?shù)目s短
可以用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目么?
你好,這個(gè)情況,不可以??用? 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 科目核算?
那還是按10年折舊么
你好,是第二個(gè)月開始提折舊,舊機(jī)器設(shè)備的折舊年限可以適當(dāng)?shù)目s短 比如按5年
好的老師,我做到去年12月了,需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn),然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)? 到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?