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老師,我司跟商場合作銷貨給他,本來是應(yīng)該銷多少開多少發(fā)票,并收到相應(yīng)的貨款,現(xiàn)在他有個費(fèi)用,他要我們加在貨款發(fā)票里,并后期他們再回開費(fèi)用票給我們,費(fèi)用發(fā)票為6個點(diǎn)的稅率,我們開給他們的貨款是13的稅率,這樣就有稅率差,那要怎么理解并解決這個問題呢

2022-09-14 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-14 17:18

同學(xué)你好 這個你們協(xié)商好誰承擔(dān)就可以了

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同學(xué)你好 這個你們協(xié)商好誰承擔(dān)就可以了
2022-09-14
同學(xué)你好 有發(fā)票按照發(fā)票來做就可以了,對不起來差額是什么呢?差額是陳列費(fèi)嗎
2020-10-17
以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進(jìn)行計(jì)算: 1.計(jì)算您公司應(yīng)繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計(jì)算,假設(shè)附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計(jì)算合作公司應(yīng)開具的發(fā)票金額:假設(shè)合作公司按照1%的稅率開票,那么他們可以開具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因?yàn)樾枰獜目偨痤~中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅)。 3.計(jì)算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng):您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng)為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
同學(xué),你好 不可以的
2024-02-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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