你好,是按實(shí)際應(yīng)交稅款計(jì)提稅金及附加
老師,我們公司1月實(shí)際附加稅為352.87元,根據(jù)財(cái)稅{2016}12號(hào)第一條 按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元納稅義務(wù)人免征教育費(fèi)附加,本月減免147.03元。我2月報(bào)稅時(shí),減免了147.03。那我現(xiàn)在做1月的賬務(wù),是不是還是計(jì)提352.87附加稅,到2月實(shí)際繳稅后做賬時(shí),再把減免的147.03元,做借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,地方教育附加 貸 營業(yè)外收入 來過渡 還是沖管理費(fèi)用?
老師好,請問下月銷售額不超過十萬元的繳納義務(wù)人,減免教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和水利基金,那么減免的這三個(gè)稅費(fèi)需要計(jì)提嗎?需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分別是怎么做賬的呢?
按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。那么,免兩項(xiàng)教育附加會(huì)計(jì)應(yīng)如何處理呢?
老師好 附加稅減免的賬務(wù)處理,是按照實(shí)際繳納的金額計(jì)提?還是按照減免之前的金額計(jì)提,實(shí)際繳納時(shí)把減免金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?。?/p>
按月納 稅的月銷售額或營 業(yè)額不超過10萬元 繳納義務(wù)人免征教 育費(fèi)附加 老師好 這個(gè)是要賬務(wù)怎么處理? 計(jì)入營業(yè)外收入還是按實(shí)際實(shí)際應(yīng)交稅款計(jì)提稅金及附加
購入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
今天實(shí)操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?