你好,當(dāng)時你設(shè)置余額方向的話在哪里啊。
老師你好!上一個會計移交給我是其他應(yīng)收款余額在貸方,我應(yīng)該怎么錄入期初余額
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細余額加其他應(yīng)收款貸方明細余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒有其他應(yīng)付款貸方明細余額和其他應(yīng)收款貸方明細余額 這兩項數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
建賬是因為主體多,主體間往來全部定位其他應(yīng)收款,但是在做期初數(shù)據(jù)的的時候其他應(yīng)收款余額在貸方怎么處理
老師你好,我想請問一下錄入期初數(shù)據(jù)的時候其他應(yīng)收款是在借方,為什么在往來明細里年初余額是在貸方?
老師,我現(xiàn)在是要清理往來賬。我想問下,如果我導(dǎo)出4月份的應(yīng)收賬款輔助核算余額表,請問應(yīng)收賬款的借方余額和貸方余額,分別是怎么來的?比如,應(yīng)收賬款借方余額等于期初借方金額+本期借方金額-本期貸方余額得來的?
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
借方啊,但是數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
你好,它余額在貸方的,你應(yīng)該放在借方負(fù)數(shù)。
我錄期初數(shù)的時候是在借方-47038.5,但是我查詢明細賬是貸方余額47038.5
你好,你看你的科目余額表里面。
其他應(yīng)收款在借方的啊
你好在這里是借方負(fù)數(shù)是嗎?如果是的話,正確的沒有問題,他的余額可以在貸方。但是他的方向還是在借方。
余額表里在借方,但是其他應(yīng)收款下面還有其他明細,有正數(shù)的,減了負(fù)數(shù)還是正數(shù)所以是在借方
你好,沒有問題的,可以的。