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老師你好,我想請問一下錄入期初數(shù)據(jù)的時候其他應(yīng)收款是在借方,為什么在往來明細里年初余額是在貸方?

2022-09-14 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-14 13:27

你好,當(dāng)時你設(shè)置余額方向的話在哪里啊。

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快賬用戶9232 追問 2022-09-14 13:27

借方啊,但是數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:28

你好,它余額在貸方的,你應(yīng)該放在借方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶9232 追問 2022-09-14 13:29

我錄期初數(shù)的時候是在借方-47038.5,但是我查詢明細賬是貸方余額47038.5

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:31

你好,你看你的科目余額表里面。

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快賬用戶9232 追問 2022-09-14 13:33

其他應(yīng)收款在借方的啊

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:36

你好在這里是借方負(fù)數(shù)是嗎?如果是的話,正確的沒有問題,他的余額可以在貸方。但是他的方向還是在借方。

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快賬用戶9232 追問 2022-09-14 13:40

余額表里在借方,但是其他應(yīng)收款下面還有其他明細,有正數(shù)的,減了負(fù)數(shù)還是正數(shù)所以是在借方

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:42

你好,沒有問題的,可以的。

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你好,當(dāng)時你設(shè)置余額方向的話在哪里啊。
2022-09-14
你好 二級明細科目來區(qū)分?
2021-11-05
您好,是的,您的勾稽沒問題
2021-07-02
您好,將其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)明細金額,做借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款即可。
2021-04-01
同學(xué)你好,是將其他應(yīng)收款的有借方余額的單位劃入其他應(yīng)收款,有貸方余額的單位劃入其他應(yīng)付款。
2021-01-21
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