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老師好,應(yīng)收票借方負數(shù)需要重分類嗎,要調(diào)到哪個科目呢?還有應(yīng)付利息負數(shù)又應(yīng)該調(diào)到哪呢?

2022-09-14 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-14 12:59

您好!應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付利息怎么會是負數(shù)呢?什么原因?qū)е碌哪兀?/p>

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快賬用戶1423 追問 2022-09-14 13:16

票據(jù)是預(yù)收的,但是還沒有銷售,客戶公司為了支持銀行那邊的業(yè)務(wù),特意用的承兌匯票;利息是我們領(lǐng)導(dǎo)要求先付錢,到票報銷的那種,還沒報銷的就擺著了。

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快賬用戶1423 追問 2022-09-14 13:17

然后票據(jù)還沒有貼現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:52

您好!預(yù)收的票據(jù),那也是借:應(yīng)收票據(jù),不會是負數(shù)的 利息是票據(jù)貼現(xiàn)的利息嗎?先付錢的掛往來科目,不是應(yīng)付利息

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快賬用戶1423 追問 2022-09-14 14:00

利息不是票據(jù)的,是每月的貸款利息

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齊紅老師 解答 2022-09-14 14:50

您好!每月貸款利息是應(yīng)付利息,但是不會成為負數(shù),如果是提前支付了利息,則通過其他應(yīng)付款來核算

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您好!應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付利息怎么會是負數(shù)呢?什么原因?qū)е碌哪兀?/div>
2022-09-14
資產(chǎn)負債表重分類: 應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細科目的借方余額%2B預(yù)收賬款的各個明細科目的借方余額 預(yù)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細科目的貸方余額%2B預(yù)收賬款的各個明細科目的貸方余額 應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細科目的貸方余額%2B應(yīng)付賬款的各個明細科目的貸方余額 其他應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個明細科目的借方余額%2B其他應(yīng)付款的各個明細科目的借方余額 其他應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個明細科目的貸方余額%2B其他應(yīng)收款的各個明細科目的貸方余額
2024-07-29
您好 應(yīng)收賬款借方負數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款里
2020-10-21
你好,對的是的重分類到其他應(yīng)收款。
2022-02-18
同學(xué)您好 1、其他應(yīng)收款負數(shù)調(diào)整對應(yīng)的科目是其他應(yīng)付款; 2、應(yīng)付賬款負數(shù)調(diào)整對應(yīng)的科目是預(yù)付賬款; 3、應(yīng)收賬款負數(shù)調(diào)整對應(yīng)的科目是預(yù)收賬款。
2021-01-03
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