你好,需要先這樣做調(diào)整分錄 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 然后做出售該商標(biāo)的相應(yīng)分錄?
老師你好,我想問(wèn)下,我去年做了一筆費(fèi)用,發(fā)現(xiàn)多計(jì)入了,當(dāng)時(shí)做的是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500 貸 :其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢?這筆費(fèi)用當(dāng)時(shí)不應(yīng)該做的。
去年11月份代理開(kāi)進(jìn)來(lái)商標(biāo)注冊(cè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票1500,已付款。已入賬,借管理費(fèi)用,貸銀行存款 。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年度的賬已做完審計(jì)報(bào)告?,F(xiàn)在代理無(wú)法履行合同,要求紅沖發(fā)票以及退款,我接下來(lái)的賬務(wù),該如何處理?調(diào)整后對(duì)審計(jì)報(bào)告有影響嗎?
1.有一種操作叫防御商標(biāo)!百度,小米,阿里巴巴申請(qǐng)了一家子商標(biāo)!為了品牌保護(hù),防止別家傍名牌,于是阿里巴巴還順便注冊(cè)了阿里伯伯、阿里叔叔、阿里弟弟阿里哥哥、阿里爺爺、阿里奶奶……集齊了阿里全家福。小米不光早就把老板雷軍的名字注冊(cè)成商標(biāo)同時(shí)還注冊(cè)了大米、玉米、紫米、黑米、藍(lán)米、綠米、黃米、米飯、米線、米粉……這是“米”之家族啊!申請(qǐng)商標(biāo)保護(hù)可謂無(wú)死角防御啊!就是這樣進(jìn)行保護(hù),小米怎么也沒(méi)有想到會(huì)出現(xiàn)“小米新品”,估計(jì)“小米”心碎了。老干媽不就是晚了一步才有了老干爹嗎?后來(lái)開(kāi)始重視注冊(cè)商標(biāo)了,老干媽注冊(cè)了很多商標(biāo):老干媽老千媽老干娘老干爸干媽老干老媽媽老干。百度就把十度,千度,千百度,萬(wàn)度都注冊(cè)了“大白兔”同時(shí)注冊(cè)了“小白兔”、“大花兔”、“大灰兔”、“白兔”。問(wèn)題:利用所學(xué)法律知識(shí),結(jié)合上述案例談?wù)剬?duì)商標(biāo)的理解以及企業(yè)該如何保護(hù)自己的商標(biāo)。(要求:不少于500字,思路清晰、緊扣案例、觀點(diǎn)正確、重點(diǎn)突出、相關(guān)法律條文引用準(zhǔn)確)
老師,我這里是社會(huì)團(tuán)體,對(duì)于受行政機(jī)關(guān)的委托,在委托范圍內(nèi)從事委托代理業(yè)務(wù),代理注冊(cè)一個(gè)商標(biāo),當(dāng)從銀行付款給商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)時(shí), 借,委托代理負(fù)債,貸,銀行存款 然后需要行政機(jī)關(guān)撥款時(shí),開(kāi)具了普通發(fā)票,款未撥付,先開(kāi)發(fā)票用于申請(qǐng)款項(xiàng),這個(gè)發(fā)票如何做賬? 有稅的話怎么做?沒(méi)稅的話,怎么做?
老師,商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)費(fèi)當(dāng)時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)想要出售該商標(biāo)的話,如何調(diào)賬,跨年度了
老師,物業(yè)開(kāi)給我們公司5月份的物管費(fèi),但這筆費(fèi)用已在業(yè)主的帳戶扣了。物業(yè)開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái),然后打款給業(yè)主個(gè)人怎樣沖帳??jī)蓚€(gè)科目能相抵嗎?
單單法人手機(jī)號(hào)線上不可以修改,有其他方法嘛?法人去窗口還是財(cái)務(wù)去
第三問(wèn)的答案我看得不太懂?答案后面要算出ANCF后還要單獨(dú)加上3000?
老師,為什么銀行對(duì)公賬戶明細(xì)有些“賬戶余額”不等于“上頁(yè)余額”呢?比如第一頁(yè)的賬戶余額不等于第二頁(yè)的“上頁(yè)余額”
老師中級(jí)會(huì)計(jì)什么時(shí)候報(bào)名考試
這些數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎?
第二欄和第三欄分別是怎么取數(shù)的?
老師會(huì)計(jì)學(xué)堂的課我自己下載了,我在那里去找
老師,幫我算一下關(guān)于投資比例,車間總價(jià)值假如100萬(wàn),有2個(gè)股東甲和乙,其中乙股東不投資,但是給公司介紹業(yè)務(wù),本身乙股東也有自己的穩(wěn)定業(yè)務(wù)給到公司。請(qǐng)問(wèn)乙股東占股比例怎么算的合適?
老師,我們 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23元, 24年12月賬上外銷收入959606.23元,賬上與增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致, 24年12月出口退稅當(dāng)期因上筆退稅有問(wèn)題沒(méi)有審核通過(guò),所以12月沒(méi)有做出口退稅申報(bào), 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 但有一筆24年8月的退貨,在2月申報(bào)出口退稅時(shí)做了沖減,導(dǎo)致與原24年12月增值稅申報(bào)表中免抵退稅金額959606.23不一致,2月申報(bào)出口退稅時(shí)匯總表數(shù)據(jù)是959606.23-退貨24741.95=934864.28元,現(xiàn)在6月收到退貨了,與客戶協(xié)商給換另外的產(chǎn)品,不退款,本月紅沖重新發(fā)貨后賬上出口銷售額被沖少了,出口退稅不會(huì)有紅沖的那一筆了,出口退稅匯總表總額數(shù)據(jù)和賬上對(duì)不上了,這個(gè)業(yè)務(wù)從前往后要怎么處理呢?
老師,這是個(gè)已經(jīng)是匯算清繳完畢了,還要用以前年度損益調(diào)整么? 您寫的這個(gè)是在匯算清繳之前得調(diào)整吧?是不是還有一一筆分錄 借方 以前年度損益調(diào)整 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
你好,不管是匯算清繳之前,還是匯算清繳只會(huì),跨年的損益事項(xiàng)調(diào)整,都需要通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整 科目核算 還需要做相應(yīng)調(diào)整所得稅的分錄?
金額小的話是不是也可以直接 借 無(wú)形資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 還是用本年利潤(rùn)這個(gè)科目呢?
你好,金額小的話,也不可以直接用 管理費(fèi)用? 調(diào)整的?
還需要做相應(yīng)調(diào)整所得稅的分錄 您說(shuō)的這個(gè)分錄是怎么寫 是我上面寫的那樣么?
你好,調(diào)整所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?
金額小的差錯(cuò)更正也是這樣的么?我記得中級(jí)上寫是金額小的話直接調(diào)整當(dāng)期損益
你好,跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整,即使金額小,也需要通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整 科目核算才是的