你好,你的增值稅抵扣了附加稅,跟著抵扣企業(yè)所得稅的,在主表特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面填寫。
我公司為建筑業(yè),有跨區(qū)域從事建筑服務(wù),因此開發(fā)票時(shí)在外地有預(yù)交所得稅,請(qǐng)問在季度預(yù)交所得稅時(shí),可以扣除異地經(jīng)營(yíng)所交的所得稅嗎?
建筑行業(yè)異地預(yù)交增值稅跟附加稅,但本月的應(yīng)納稅額為0,當(dāng)月的增值稅及附加稅申報(bào)表要怎么填寫申報(bào)?
請(qǐng)問一下建筑服務(wù)異地預(yù)交稅款,本地申報(bào)時(shí)預(yù)交的附加稅跟所得稅怎么處理?
你好老師,請(qǐng)問建筑業(yè)遇到異地交稅,在申報(bào)納稅時(shí)候,可以抵扣預(yù)交稅款,那么同時(shí)異地預(yù)交的附加稅和所得稅可以抵扣嗎。麻煩老師說一下,謝謝了
你好老師,請(qǐng)問建筑業(yè)遇到異地交稅,在申報(bào)納稅時(shí)候,可以抵扣預(yù)交稅款,那么同時(shí)異地預(yù)交的附加稅和所得稅可以抵扣嗎。麻煩老師說一下,謝謝了
科目余額表跟利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是不是一致,有利潤(rùn)表了還用不用科目余額表
興業(yè)銀行U 盾更改操作員的名字?
我想問下,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)介紹費(fèi)給個(gè)人,個(gè)人是找的別的公司代開發(fā)票,那我弄一個(gè)委托收款書可以稅前扣除嗎
貿(mào)易公司出口退稅收到采購(gòu)發(fā)票,怎么進(jìn)行帳務(wù)處理
研發(fā)費(fèi)用要占銷售收入的多少比例
老師,第23題該如何選擇?支付過高費(fèi)用有體現(xiàn)么?
老師好,我的出口企業(yè)是申請(qǐng)出口退稅,是還有一家不相關(guān)的業(yè)務(wù)的企業(yè)是同一個(gè)地址,一起辦公,房租水電費(fèi)開給我的公司,會(huì)不會(huì)影響我退稅?
企業(yè)有無票支出情況,但匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險(xiǎn)?
月末小規(guī)模的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報(bào)表未分配利潤(rùn)期末數(shù),有的資料沒有計(jì)算商譽(yù),有的資料說要減商譽(yù),有的說要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計(jì)算進(jìn)去還是不計(jì)算進(jìn)去,什么時(shí)候減,什么時(shí)候加,謝謝
增值稅抵扣了,但是預(yù)交的附加稅在哪里顯示
預(yù)交的附加稅比我本期應(yīng)交的附加稅多了
你的增值稅抵扣了,附加稅不就跟著抵扣,因?yàn)槟愕母郊佣愑?jì)稅依據(jù)是抵扣增值稅之后的。
那我在異地預(yù)交的附加稅怎么處理呢?
預(yù)繳的附加稅稅率和你單位的稅率是不是一致的?如果是一致的話,你就沒有多交,因?yàn)槟愕脑鲋刀愂菧p去了預(yù)繳稅款,如果你不減去預(yù)繳稅款的話,你繳納的附加稅不也多嗎?
你預(yù)繳的稅款是100,然后這個(gè)月繳納的增值稅是200,你正常的應(yīng)該是繳納300的增值稅,計(jì)稅依據(jù)是300,但是現(xiàn)在人家給你再附加稅的申報(bào)表里面,增值稅的計(jì)稅依據(jù)填寫的是200,不能填寫300。