你好,對的,就是這個(gè)意思要加在一起。
老師好,就是一般納稅人銷售貨物給客戶,有些提供的是專票,有些給的是普票。那么在申報(bào)增值稅的時(shí)候,普票的銷售稅額也要和專票一起繳納增值稅嗎?
老師你好,我們公司是一般納稅人,豬肉銷售,開的普票是免稅發(fā)票,但是現(xiàn)在有的客戶要求我們開專票,那專票還能免稅增值稅嗎
一般納稅人貿(mào)易公司,我采購時(shí)候客戶給我開了增值稅專票,我銷售的時(shí)候可以開給別人對應(yīng)稅率的普票嗎?
自產(chǎn)自銷的養(yǎng)雞場,一般納稅人建賬要設(shè)置那些會(huì)計(jì)科目?這個(gè)自產(chǎn)自銷免增值稅和所得稅,銷售時(shí)是不是只能開普票不能開專票?如果客戶要專票有辦法嗎?
老師,我們是商品銷售企業(yè),開的增值稅專用發(fā)票13%的稅率,現(xiàn)在客戶是增值稅一般納稅人,以前開出專票的,這次他想要普票,我能同一客戶又開專票又開普票嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
但是銷售收入專票和普票的是要分開填寫嗎
你好,對,要分開填寫的,他在表一填在不同的列數(shù)上。
那普票的銷項(xiàng)稅額也可以用進(jìn)項(xiàng)的抵扣嗎?
你好,可以的,都是可以的。