同學(xué)你好 這個月計提的哦 不是暫估
請問老師。勞務(wù)派遣公司都是全開的6%的增值稅!如果當(dāng)月,工資沒確定,可以暫估工資嗎?下個月沖紅,按實際的發(fā),然后在開票,工資沒出來,在暫估,在等下月按實際的發(fā)做成本,沒發(fā)完的,可以一起暫估做成本嗎?
我們每個月的工資當(dāng)月不能確定要等下個月發(fā)放的時候才能確定,做賬的可以下月計提工資,然后當(dāng)月發(fā)放上月工資嗎,
老師我們下月發(fā)放當(dāng)月工資 那當(dāng)月做賬只能暫估是嗎 下月發(fā)放實際數(shù) 紅沖上月計提的 然后再按實際做賬嗎老師
11月做賬的時候計提了12月份工資218176.6,實際12月的工資在2月份才發(fā)放的實際發(fā)放了30萬,那差額那部分補計提。計提工資是計提當(dāng)月的還是下月的呢,因為是員工工資跟銷售業(yè)績有關(guān),要實際發(fā)放才直接具體金額,計提只是計提一個大概金額嗎
我想問下老師,實際操作中,當(dāng)月工資當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放可以是嗎
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費了,應(yīng)交稅費-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項-9700.68 銷項62.12 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
嗯老師 我的意思是我計提的數(shù)據(jù) 我暫估一個可以嗎
這個可以的 到時候多計提了就沖減 少計提就補計提
老師你說如果跨季了 然后工資計提少了 需要改申報嗎
這個只要年度內(nèi)的不用 次月多申報
老師我在想 如過跨季計提少了 那我要是多交了所得稅怎么辦
這個沒事 可以匯算清繳退回
不說匯算清繳退回特別麻煩嗎 是嗎老師
個人所得稅的不麻煩呀
老師我工資計提少了 利潤高了 企業(yè)所得稅就得多交了嗎 那我到時候匯算清繳能退回來 但是是麻煩嗎
工資少計提了你補計提就可以了