同學(xué)你好 在個(gè)稅APP里操作
我們的個(gè)人所得稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報(bào),有個(gè)員工下半年離職,到其他單位就職,這個(gè)員工在我公司申報(bào)的收入中提成部分因?yàn)闃I(yè)務(wù)結(jié)算問(wèn)題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時(shí)該員工有個(gè)人所得稅稅款補(bǔ)繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問(wèn)題: 1、我的這個(gè)申報(bào)收入有問(wèn)題嗎? 2、我如何調(diào)整這個(gè)員工的以前年度的收入,調(diào)整個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)我的稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司有個(gè)員工,今年年初已經(jīng)到新加坡工作了,在新加坡有申報(bào)工資交納個(gè)人所得稅,在中國(guó)境內(nèi)也有申報(bào)工資申并交納個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)該員工次年如何匯算清繳?
想問(wèn)下,我們公司有部分員工欠薪,比如2022年幾個(gè)月工資,在2022年只發(fā)了一點(diǎn),剩下要在今年才能有錢(qián)結(jié)清,那個(gè)人所得稅怎么申報(bào)為好?2022年只申報(bào)了已經(jīng)發(fā)了的部分,比如一個(gè)員工工資2022.3-8月月薪20000,前期已經(jīng)算好工資表,中間有錢(qián)發(fā)了3月工資的一半,4月工資后來(lái)也發(fā)了一半,這種情況。。。。
公司接到員工投訴,在個(gè)稅更正申報(bào)時(shí),顯示“已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄?!笔遣皇菃T工人已經(jīng)做完個(gè)稅匯算清繳了?
今天我到稅務(wù)局把22年個(gè)人所得稅申報(bào)有人員減少了,對(duì)應(yīng)工資薪金減少。已經(jīng)做22年匯算清繳,怎樣調(diào)整22年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表?
12給月攤銷(xiāo) 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒(méi)有用預(yù)付賬款
問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類(lèi)后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對(duì)數(shù)據(jù),在哪里核對(duì)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號(hào)嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會(huì)統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號(hào)吧?
老師,那個(gè)體戶(hù)業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營(yíng)者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專(zhuān)票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)里導(dǎo)出來(lái)?這個(gè)是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項(xiàng)我們要轉(zhuǎn)出來(lái),那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了
具體操作我會(huì),我就是問(wèn)一下個(gè)人所得稅如何匯算清繳?這樣的情況是否需要匯算清繳?
在外國(guó)交了離境稅在國(guó)內(nèi)做匯算清繳的時(shí)候可以抵減