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請問,公司預(yù)先付了油費,對方公司已開票,但是項目上還沒有用到這么多油,已結(jié)拿到專票,分錄借 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸 銀行存款嗎

2022-09-13 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-13 11:09

同學(xué)你好 這個有專票了為啥還是預(yù)付賬款

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快賬用戶2273 追問 2022-09-13 11:09

那該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-09-13 11:16

借費用科目 才對呀

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快賬用戶2273 追問 2022-09-13 11:17

只是預(yù)付,項目上還沒有用到這么多油,不能直接入成本吧

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齊紅老師 解答 2022-09-13 11:25

那你就不能讓他給你開專票 而是開普票

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快賬用戶2273 追問 2022-09-13 11:29

不是我開,是我收到預(yù)付柴油發(fā)票

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快賬用戶2273 追問 2022-09-13 11:29

是這樣,公司是機械租賃公司,之前會計是,預(yù)付項目油費時候 借 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸 銀行存款,后面項目結(jié)算油費款,借 主營業(yè)務(wù)成本-油費 貸 預(yù)付賬款 這樣做那需要修改嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-13 11:35

我知道 讓收錢方給你開普票

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同學(xué)你好 這個有專票了為啥還是預(yù)付賬款
2022-09-13
您好,是的,是這個意思的
2022-11-03
你好;? ?可以的; 可以一起來做賬的;? ??
2022-09-13
你好 收到商品了嗎? ??
2022-11-03
你好,這個是用在哪里的?應(yīng)該是借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款。
2021-10-08
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