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員工虛報報銷款3000元,將來需要從工資里面扣回來,現(xiàn)在應該怎么做分錄

2022-09-13 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-13 10:38

?你好;? ? ?虛假報的; 你掛其他應收款; 然后發(fā)工資扣除:借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款 - 虛假報的款項? ?

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快賬用戶8797 追問 2022-09-14 09:42

虛報的我借方掛其他應收,貸方掛什么

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齊紅老師 解答 2022-09-14 09:44

?你好 ;? 虛假報的話 ;? ? ? ? ? ?你 借其他應收款 貸銀行存款 ; 或者庫存現(xiàn)金 ;? ? ??然后發(fā)工資扣除:借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款 - 虛假報的款項? ?

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快賬用戶8797 追問 2022-09-14 09:50

但是這個虛報的不是當月付給他的,是審計查了很久以前合計的數(shù),早就付過了,銀行存款不太合適吧

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齊紅老師 解答 2022-09-14 09:52

?你好 ;? ? ? 那你之前付款你怎么做借方科目的; 就去沖借方科目? ?

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?你好;? ? ?虛假報的; 你掛其他應收款; 然后發(fā)工資扣除:借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款 - 虛假報的款項? ?
2022-09-13
借:管理費用-差旅費4500 貸:其他應收款一XⅩ員工3000元, 貸:銀行存款 1500
2023-12-31
發(fā)工資 借應付職工薪酬,借銷售費用負數(shù)。
2021-06-24
您好 在本期收入那里應該填寫應發(fā) 扣除的個人社保部分需要在工資薪金所得申報表中體現(xiàn)出來
2021-10-09
你好 借 庫存現(xiàn)金 管理費用 貸 其他應收款
2021-05-19
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