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這個(gè)申報(bào)表在結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候要怎么做會(huì)計(jì)分錄

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2022-09-13 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-13 10:14

學(xué)員你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2172.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2172.63

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學(xué)員你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2172.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2172.63
2022-09-13
你好,你說(shuō)的是哪一個(gè)稅種呢
2021-01-22
直接再本年度記賬把,不影響損益
2023-02-14
你好,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要交納增值稅,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目有借方余額,無(wú)需賬務(wù)處理。 申報(bào)表會(huì)自動(dòng)留抵
2024-05-07
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。
2023-03-24
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