你好1. 是的。 這個就違背權(quán)責(zé)發(fā)生制; 你應(yīng)該是暫估 工資處理的??
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報去年的,按照所屬期,還是按照單位申報的時間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財務(wù)報表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機票報銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項,這樣可以嗎
老師那個不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調(diào)增增填在啥位置啊?
但這樣暫估起會很麻煩呀
實際中都是這樣來做的 ; 你要遵循準(zhǔn)則要求? ?
我也是這樣給會計說滴,但會計嫌麻煩不改,我做為財務(wù)負(fù)責(zé)人都不知道該怎么辦了?
要么就是收入,為了節(jié)稅,該確認(rèn)未開票收入沒有確認(rèn)收入。都好像覺得收付實現(xiàn)制做起方便些
你好。? ? 不能哈; 你這樣會延遲報稅? ;會偷漏稅風(fēng)險的??
只是延遲報稅,但沒有偷稅漏稅哈
?你好 ;? ?你延遲報稅了。 是不是就是? ?當(dāng)期沒有據(jù)實報稅 ; 那么就有理由懷疑你們是在偷漏稅的??
懷疑但不等于偷漏稅吧
我們單位是國企,每一分收入都是據(jù)實入了賬滴,其實延遲報稅也是有原因的,我們的收入就是財政拖延所致,如果我們在沒收到財政的撥付款項。反而提前確認(rèn)了未開票收入,這樣就會讓公司的資金鏈斷裂呀。
?你好1;? ? ? ? ?那你也得按實際權(quán)責(zé)發(fā)生制來報稅哈;? ??
但是合同上也說明了是半年或一年結(jié)算一次,我們在半年或年底都會暫估未開票收入入賬滴
?你好; 結(jié)算只是你好久收款而已 ; 而你實際要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做收入成本費用? ?