同學(xué)你好 利潤(rùn)表是季度的數(shù)據(jù)
會(huì)計(jì)報(bào)表選擇季度申報(bào)的,是不是每季度末上傳財(cái)務(wù)報(bào)表就行了,不能每月上傳吧
按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人 是每月都結(jié)轉(zhuǎn)損益,按出財(cái)務(wù)報(bào)表,還是每季度末結(jié)轉(zhuǎn)損益,出報(bào)表
老師,每季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)每季度末的報(bào)表申報(bào)嗎?
是你好,財(cái)務(wù)報(bào)表每個(gè)季度申報(bào)一次,是以季度末那個(gè)月的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎?
老師好!假如企業(yè)是的財(cái)務(wù)報(bào)表是月度編制,季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)還需要編制季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是每個(gè)月的數(shù)據(jù)共三個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)相加得到嗎?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
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比如利潤(rùn)表是申報(bào)第一季的,那就是把3月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫上對(duì)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表也是填寫3月份的報(bào)表嗎?
如果是第一季度的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是填寫季度末的 利潤(rùn)表是三個(gè)月的和
如果要是第二季度也是這樣的形式嗎?
那如果第二季度的利潤(rùn)表就是6個(gè)月之和嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 本期是4-6月的和 本年累計(jì)是1-6月的