同學,您好,價外費用也是記入主營業(yè)務收入,代收款項,代墊款項指是不記入自己口袋的錢。
老師小規(guī)模做賬做收入時,還用價稅分離嗎。我開了11.5萬的普票。分錄是 借:應收帳款11.5萬 貸:主營業(yè)務收入_營業(yè)收入11.5萬還是 貸:主營業(yè)務收入_營業(yè)收入113861.39 應交稅費應交增值稅銷項稅額1138.61 哪個對呢
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
老師,你好,我們是一家拍賣公司,掙得服務費,也主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本算啥,代理記帳的會計做的暫估,我在想以后用什么充帳呢?我是小白,請老師指教
確認銷售商品收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額 銀行存款 對嗎,代墊運費為什么不是其他應收款
老師,價外費用也是銷售額,記帳時,計入主營業(yè)務收入嗎?我畫黃色的代收款項、代墊款項是指什么?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤