同學(xué)你好,填寫報(bào)銷單就行了。
老師,我們是盈利醫(yī)院,我們放射科人員需要進(jìn)行個(gè)人劑量檢測(cè),這個(gè)費(fèi)用是由醫(yī)院出,但是放射科人員去了其他醫(yī)院,其他醫(yī)院要把這個(gè)檢測(cè)費(fèi)還給我們醫(yī)院,我們才把檢測(cè)費(fèi)結(jié)果拿給他們,這個(gè)錢對(duì)方要求我們開發(fā)票,請(qǐng)問怎么弄?
老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款,他們開給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?,F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開發(fā)票才行。過了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)??磥砦覀冎荒芟聜€(gè)月才能開票。我的意思是他們對(duì)方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。
請(qǐng)問一下,我是行政兼的公司出納,中秋采購(gòu)水果,對(duì)方用個(gè)人代開了發(fā)票給我們,拿著發(fā)票才能打款給他,我要怎么給他辦理這個(gè)手續(xù),是要填報(bào)銷單還是怎么做?
老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款,他們開給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?,F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開發(fā)票才行。過了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)??磥砦覀冎荒芟聜€(gè)月才能開票。我的意思是他們對(duì)方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。
請(qǐng)教老師一個(gè)問題,我兼職了一家公司,小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司,這家公司發(fā)票都是開給政府單位的,但是沒有購(gòu)進(jìn)的發(fā)票,我問了這家公司老板他說他們賣的電腦、移動(dòng)工作站啥的都是組裝的,從這個(gè)手里買一樣那個(gè)手里買一樣,東西少人家不給開發(fā)票,除了這些還有其他辦公用品他也說人家不給開發(fā)票,然后他就辦了一個(gè)個(gè)體戶,從個(gè)體戶開進(jìn)來,因?yàn)殚_發(fā)票都是我掃臉,但實(shí)際操作人不是我,我想問一下這樣操作對(duì)我影響大不大,我要怎么做才能保護(hù)好自己
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
是我填寫,然后領(lǐng)款人那里寫果農(nóng),經(jīng)辦人寫我是嗎?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。