發(fā)票后面可以開(kāi)過(guò)來(lái)嗎?那你現(xiàn)在放到預(yù)付賬款就行了,發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)的時(shí)候,從預(yù)付賬款再轉(zhuǎn)到相關(guān)的費(fèi)用。
老師,我們公司剛成立現(xiàn)在還沒(méi)有金稅盤(pán),之前有貨款記在預(yù)付賬款科目,本月預(yù)付賬款的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了了 那么發(fā)票要入賬么 借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款? 還是發(fā)票先存放好,等買(mǎi)了金稅盤(pán)認(rèn)證發(fā)票后,再進(jìn)行入賬呢?
老師,我們公司預(yù)付了話費(fèi),銀行存款支付,但是發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái),怎么記賬?
學(xué)員:6月初開(kāi)了60000給A公司,A公司6月沒(méi)有打款6萬(wàn)過(guò)來(lái)憑證怎么做?7月份打款過(guò)來(lái)了,還要做什么憑證? 老師:6月份憑證: 借:預(yù)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 說(shuō)明:支付給A公司的預(yù)付款項(xiàng) 7月份憑證: 借:銀行存款 60000 貸:預(yù)付賬款 60000 說(shuō)明:收到A公司的還款 不是我們采購(gòu),是我們提供了服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)哈
老師好,這種情況怎么處理,電話費(fèi)我們交了1000,但是開(kāi)票給我們開(kāi)了1200,其中200是我們預(yù)存的,通過(guò)銀行存款已經(jīng)支付了,銀行支付1000,開(kāi)票是1200 不能掛往來(lái)的,借 管理費(fèi)用1200 貸 銀行1000 差額怎么處理
老師您好!8月份進(jìn)貨付款給客戶(hù)還沒(méi)開(kāi)發(fā)票當(dāng)時(shí)做借:預(yù)付賬款1000貸:銀行存款1000,9月份也付款了還沒(méi)開(kāi)發(fā)票借:預(yù)付賬款2000貸:銀行存款2000,到10月份開(kāi)了3500發(fā)票過(guò)來(lái),并把500元用對(duì)公轉(zhuǎn)過(guò)去了,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
勞務(wù)給開(kāi)1萬(wàn)的發(fā)票,為什么支付他8400元
學(xué)校食堂帳,預(yù)收伙食費(fèi)1000,實(shí)際伙食收入800,有結(jié)存現(xiàn)金這個(gè)怎么去想,
老師好,有一單位借我單位錢(qián)現(xiàn)在還回來(lái)了,我是得給他們開(kāi)收借款收據(jù)吧
浙商銀行是怎樣的銀行?貸款能貸下來(lái)嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)a公司成立全資代賬公司,將a的會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)入代賬公司發(fā)放工資,目前代賬公司收入無(wú)法覆蓋其人員工資開(kāi)支,所以利潤(rùn)負(fù)數(shù),現(xiàn)在可以由a公司以咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)形式轉(zhuǎn)給代賬公司錢(qián),實(shí)際用于彌補(bǔ)他的全員開(kāi)支嗎?或者有其他合理操作方式可以把原來(lái)在a公司發(fā)放的會(huì)計(jì)工資轉(zhuǎn)入代賬公司嗎?
老師好 我想請(qǐng)問(wèn):可轉(zhuǎn)債不也是混合性投資里面的其中一種嗎,為什么可轉(zhuǎn)債就可以分轉(zhuǎn)股前按債轉(zhuǎn)股后按股來(lái)處理,而除可轉(zhuǎn)債外的其他混合性投資就是一刀切,符合債的條件就按債否則就是按股,為什么會(huì)這樣規(guī)定呢?
老師這道題的23年的計(jì)稅基礎(chǔ)為什么不是800/4=200那
@董孝彬老師您好,有道判斷題:“大量使用現(xiàn)金的企業(yè)其速動(dòng)比率大大低于1是正?,F(xiàn)象?!边@句話為什么是正確的呢,幫幫我,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,有道判斷題:每股收益無(wú)差別點(diǎn),是指不同籌資方式下每股收益都想等時(shí)息稅前利潤(rùn)水平,這句話為什么是錯(cuò)的呢,幫我解答一下謝謝
@董孝彬老師您好,這道題選項(xiàng)D為什么會(huì)使凈資產(chǎn)收益率提高呢,想不通,幫我解答一下,謝謝
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票收到了, 借管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸預(yù)付賬款 是這樣嗎?老師
對(duì)的對(duì)的,就是這樣處理的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快