您好,標(biāo)準(zhǔn)的填法: 1、資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款=總賬科目應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額之和%2B總賬科目預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額之和。 2、資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款=總賬科目預(yù)收賬款明細(xì)科目貸方余額之和%2B總賬科目應(yīng)收賬款明細(xì)科目貸方余額之和。 3、資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款=總賬科目應(yīng)付賬款明細(xì)科目貸方余額之和%2B總賬科目預(yù)付賬款明細(xì)科目貸方余額之和。 4、資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款=總賬科目預(yù)付賬款明細(xì)科目借方余額之和%2B總賬科目應(yīng)付賬款明細(xì)科目借方余額之和。 實(shí)際操作中,為簡(jiǎn)化起見,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款,就按這四個(gè)各自對(duì)應(yīng)總賬科目余額填列。
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款各怎么填
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,的計(jì)算公式
老師 小企業(yè)沒(méi)有設(shè)置預(yù)收賬款和預(yù)付賬款 在編寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)可以把應(yīng)付賬款的借方余額直接填在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)填列嗎
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?