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老師 補(bǔ)繳去年6月份增值稅和滯納金 要在去年六月份加什么分錄

2022-09-11 21:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-11 21:27

借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸銀行存款, 借營業(yè)外支出、滯納金 貸銀行存款

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快賬用戶2806 追問 2022-09-11 21:27

但繳納費用是在本期要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-11 21:36

你好,什么原因需要補(bǔ)的 因為增值稅它不是損益類的科目,直接做到當(dāng)月就可以的,滯納金你是哪個月繳納的,屬于哪一個月的,做到哪一個月就可以的,都用不到以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶2806 追問 2022-09-11 21:38

未開票數(shù)字填錯 這個月更正申報 導(dǎo)致出來去年6月7000 的增值稅 6月需要怎么做分錄 然后這個月繳納后又怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-11 21:43

帳上做的對不對的 不對的話少做了嗎 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費、查補(bǔ)稅款貸銀行 滯納金, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款

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快賬用戶2806 追問 2022-09-11 21:46

之前沒把未開票收入填進(jìn)去 賬上也加了未開票收入的金額 就是本月需要補(bǔ)水 但6月份如果不加分類 報表上的應(yīng)交稅費明細(xì)表就不對了

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快賬用戶2806 追問 2022-09-11 21:47

去年6月份是沒繳納產(chǎn)生了增值稅 本期才繳納了 6月份需要怎么做分錄才能平

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齊紅老師 解答 2022-09-11 21:53

你好,那你去年的分肉怎么做的?你的應(yīng)交稅費是不是應(yīng)該有余額?

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快賬用戶2806 追問 2022-09-11 21:54

應(yīng)交稅費余額是這個 要怎么才能變成0

應(yīng)交稅費余額是這個 要怎么才能變成0
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齊紅老師 解答 2022-09-11 21:55

借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,小規(guī)模的做這個, 如果是一般納稅人的,你看下明細(xì)科目在哪里

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快賬用戶2806 追問 2022-09-11 21:56

但老師 我這個不能貸銀行存款 我繳稅是在這個月繳納的 不是去年6月繳納的

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齊紅老師 解答 2022-09-11 22:59

做到這個月有問題嗎 沒有吧 就是支付的當(dāng)月啊

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快賬用戶2806 追問 2022-09-12 00:40

支付是這個月支付的 產(chǎn)生的稅額是去年6月 去年6月該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-12 08:58

借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

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借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸銀行存款, 借營業(yè)外支出、滯納金 貸銀行存款
2022-09-11
你好 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅 營業(yè)外支出—滯納金 貸:銀行存款?
2022-04-06
?你好; 你滯納金 =? 少繳納天數(shù)*少繳納 7000*萬分之五? ?
2022-08-31
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2021-08-23
你好,不用的,這個 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 稅金及附加 貸銀行存款
2021-05-11
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