借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸銀行存款, 借營業(yè)外支出、滯納金 貸銀行存款
老師好,補(bǔ)繳6月份未開票收入,繳增值稅和附加稅和滯納金分別記入什么科目?怎么做分錄?
補(bǔ)交去年八月份的增值稅,附加稅,滯納金怎么做分錄?
補(bǔ)繳去年5月份的增值稅7000要繳納多少滯納金
老師 補(bǔ)繳去年6月份增值稅和滯納金 要在去年六月份加什么分錄
補(bǔ)提去年2月份增值稅分錄?今年2月份已經(jīng)繳納。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
但繳納費用是在本期要怎么做分錄
你好,什么原因需要補(bǔ)的 因為增值稅它不是損益類的科目,直接做到當(dāng)月就可以的,滯納金你是哪個月繳納的,屬于哪一個月的,做到哪一個月就可以的,都用不到以前年度損益調(diào)整。
未開票數(shù)字填錯 這個月更正申報 導(dǎo)致出來去年6月7000 的增值稅 6月需要怎么做分錄 然后這個月繳納后又怎么做分錄
帳上做的對不對的 不對的話少做了嗎 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費、查補(bǔ)稅款貸銀行 滯納金, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
之前沒把未開票收入填進(jìn)去 賬上也加了未開票收入的金額 就是本月需要補(bǔ)水 但6月份如果不加分類 報表上的應(yīng)交稅費明細(xì)表就不對了
去年6月份是沒繳納產(chǎn)生了增值稅 本期才繳納了 6月份需要怎么做分錄才能平
你好,那你去年的分肉怎么做的?你的應(yīng)交稅費是不是應(yīng)該有余額?
應(yīng)交稅費余額是這個 要怎么才能變成0
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,小規(guī)模的做這個, 如果是一般納稅人的,你看下明細(xì)科目在哪里
但老師 我這個不能貸銀行存款 我繳稅是在這個月繳納的 不是去年6月繳納的
做到這個月有問題嗎 沒有吧 就是支付的當(dāng)月啊
支付是這個月支付的 產(chǎn)生的稅額是去年6月 去年6月該怎么做分錄
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅