借應(yīng)付賬款6700 貸銀行存款6700
用銀行存款償付前欠供貨單位貸款50000元。編制會計分錄:
用銀行存款償付前欠供貨單位貸款50000元。編制會計分錄:
用銀行存款償付前欠供貨單位貸款50000元。編制會計分錄:
以銀行存款支付前欠貨款5000元的會計分錄。
18.用銀行存款支付所欠單位貨款6700元。會計分錄
老師,請教個問題,公司最開始甲乙兩個股東,現(xiàn)在是變成乙一個股東,股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給乙,那么甲前期投入了40萬的,現(xiàn)在協(xié)商后退回他20萬,那么這個賬怎么做,錢又應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)
5月份抵扣認(rèn)證了融資租賃設(shè)備利息發(fā)票,現(xiàn)在9月份,如果要進行進項稅額轉(zhuǎn)出,是更正5月份增值稅報表在附列資料二中 其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形中填寫轉(zhuǎn)出金額還是怎么處理呢
本單位是學(xué)校下屬的一家中醫(yī)門診部,現(xiàn)在就是我們單位自己制劑室制了一些香囊,這個香囊如果售賣的話,和作為福利發(fā)給員工的話,這兩個方面涉及稅務(wù)有些什么樣的問題
老師,一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)(設(shè)備)開13個點的增值稅發(fā)票,需要申報印花稅嗎?收到商標(biāo)使用費用開的是6個點的服務(wù)類發(fā)票需要申報印花稅嗎?
外賬會計做賬,工資表不真實,收入不真實,會不會面臨坐牢的風(fēng)險
您好老師!如何能查詢到以前年度的企業(yè)匯算清繳表?
老師好,之前入庫是做 借庫存商品2850.30 貸應(yīng)付賬款-A公司2850.30 付款是少支付了零頭,做的會計分錄是 借應(yīng)付賬款-A公司2850.30 貸:財務(wù)費用-現(xiàn)金折讓0.30 銀行存款2850這樣做對嗎?
老師請教下,購貨方已經(jīng)發(fā)票抵扣勾選了,我們怎么操作紅沖
老師,開出口票的匯率是以月初第一個工作日Fob的匯率,還是以收款結(jié)匯的匯率
老師,美元怎么做賬?