你好,增值稅5%, 附加稅6%, 印花稅千分之一減半, 所得稅根據(jù)利潤(rùn), 房產(chǎn)稅6%, 土地使用稅根據(jù)面積乘以單價(jià)減半
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,房租費(fèi)要付,對(duì)方發(fā)票稅務(wù)局開,稅費(fèi)我們承擔(dān)?,F(xiàn)發(fā)票上的人,跟我們要付款的不是同一人,是不是只能我們?nèi)‖F(xiàn)給他。
老師你好,我司小規(guī)模開專票不承擔(dān)稅費(fèi)的情況下,我找對(duì)方除了要增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅可以要嗎?
能先問下,企業(yè)的房屋租憑費(fèi),要求對(duì)方小規(guī)模開專票,對(duì)方是代開的情況下,企業(yè)需要承擔(dān)哪些稅費(fèi)?
如果對(duì)方也是小規(guī)模企業(yè)的前提下,那就只能開普票嗎?還是對(duì)方要求開專票也可以給對(duì)方開專票?
老師.以下看到的政策對(duì)嗎.可以依照以下入賬嗎? 依照國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)規(guī)定,企業(yè)承租個(gè)人的房屋,房東收取的水、電、燃?xì)?、冷氣、暖氣、通訊線路、有線電視、網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用,出租方(房東)采取分?jǐn)偡绞降模òǔ凶夥饺砍袚?dān)的),企業(yè)以出租方開具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。 因此,對(duì)于企業(yè)承租個(gè)人房屋發(fā)生的水電費(fèi)等,不需要房東個(gè)人提供水電費(fèi)的發(fā)票,只需要對(duì)方開具一個(gè)收據(jù)即可,注明房東個(gè)人的姓名、身份證號(hào)碼和電話。
請(qǐng)問怎么更改稅務(wù)系統(tǒng)里銀行卡信息
我想問一下,老板想從公司合理的拿錢比較簡(jiǎn)單的方法只是發(fā)年終獎(jiǎng)跟工資嗎? 工資多少錢一個(gè)月合適,年終獎(jiǎng)呢 老板娘也在公司有買五險(xiǎn)的,是不是工資可以跟老板一樣呢
如何查詢公司滯留發(fā)票?
25念變更股權(quán)了 所得稅匯算清繳 主要股東及分紅情況填舊的股東信息還是新的
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)算繳納人數(shù)中退休返聘人員工資是不是需要剔除?
12月份暫估了100萬(wàn)匯算清繳納稅調(diào)增了 怎么辦處理賬務(wù)
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給單位69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問題,我想問,其實(shí)我們公司只是幫公司b賣這個(gè)貨給單位的,因?yàn)樗麤]有資質(zhì),但是我只收取一點(diǎn)服務(wù)費(fèi)而已,我想問這樣子的話,我把貨賣給單位的話繳納的稅怎么讓公司b給我補(bǔ)回來(lái)承擔(dān)?這樣子我才不虧本?怎么操作
老師,外包自建廠房,用來(lái)出租,房產(chǎn)稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候?若已辦理驗(yàn)收手續(xù),從驗(yàn)收次月起征稅;若驗(yàn)收前已使用、出租或出借,者從實(shí)際使用或交付時(shí)次月起征稅。可是如果驗(yàn)收后,做賬有延后,發(fā)票還未到位,是按合同暫估入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),后期有變動(dòng)再調(diào)固定資產(chǎn)嗎?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)免抵額留的多是增值稅繳多了嗎
老師,匯算時(shí):1、銀行的手續(xù)費(fèi)支出是直在A105000的23列:傭金和手續(xù)費(fèi)支出嗎?2、在客戶那里提前結(jié)款的利息支出是填在A105000的30列其他那里嗎?3、原材料及費(fèi)用類沒有發(fā)票的是填在A105000表的45列的其他那里嗎?
企業(yè)所得稅,利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的,稅率2.5%, 利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的,稅率5%