你好 是的,這個計算出來,是一個負數(shù),就填寫負數(shù)的
老師您好,我在填上一年度的利潤表。 我們是小規(guī)模納稅公司銷售類的公司,我們所有的利潤都來自主營業(yè)務(wù)。沒有其他的利潤來源。 請問如下圖:主營業(yè)務(wù)利潤下面這個營業(yè)利潤是什么意思?如果除主營業(yè)務(wù)沒有其他的業(yè)務(wù),是不是就把主營業(yè)務(wù)利潤的金額填到營業(yè)利潤中?
老師您好,11月銷售收入是1320044.91元,成本金額:913180.9元,利潤:406864.01元利潤率:31%,10月銷售收入是985097元,成本金額:596604.47元,利潤388492.53元,利潤率:39%,想問的是為什么11月的利潤比10月的利潤高,但是利潤率就比10月的低8%
老師 我要填銷售利潤率 我們的營業(yè)利潤是負數(shù) 比如那么銷售利潤比就填 -20% 是嗎 老師
老師,請問工商年報中營業(yè)收入,利潤總額,凈利潤是填當年的數(shù)據(jù)嗎?比如我們22年是零收入,沒有產(chǎn)生業(yè)務(wù)。這利潤總額,凈利潤是填零嗎?
你好老師,我們是電商企業(yè),要核算最近銷售的利潤率,公式是利潤/成本還是利潤/銷售額?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊