?你好;? ? 1. 這樣不可以的; 這個(gè)的發(fā)票 開的籠統(tǒng)名稱;按照要求? 是違法了? ?發(fā)票管理辦法里面的開具要求的; 應(yīng)該寫清楚具體水果名稱 ; 對的??
親們我咨詢一個(gè)問題,就是如果是甲方提供人員,勞務(wù)只負(fù)責(zé)鉆探??梢蚤_具一個(gè)點(diǎn)的鉆探勞務(wù)的發(fā)票么。對方是小規(guī)模納稅人。 如果可以開,是因?yàn)槭裁凑呖梢蚤_具這樣的發(fā)票。如果不可以開。那正確的應(yīng)該是什么開法呢。
老師我想問一下比如給別人付勞務(wù)費(fèi)是1500,然后對方給我們開發(fā)票,不含稅金額是1485.15元,稅額14.85元,那我給他申報(bào)勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅是按照1485.15這個(gè)數(shù)對吧,如果是按照這個(gè)數(shù)申報(bào)的話,應(yīng)交的個(gè)稅就是137.03,那我應(yīng)該給他付的錢就是1500-137.03=1362.97對嗎,那我做分錄的話應(yīng)該怎么做呢?
你好老師,比方說我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱是電子計(jì)算機(jī)*蘋果12,我給客戶開發(fā)票出去也必須按照電子計(jì)算機(jī)*蘋果12這樣開出去嗎?星號前面的稅收編碼必須跟進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一致嗎?
老師 我想請問一下我們把房子出租給別人,幫對方墊付水費(fèi)后再開具3%的的發(fā)票給對方的,問對方收取水費(fèi),現(xiàn)在想請問老師,這樣我開水費(fèi)3%的發(fā)票應(yīng)該是簡易計(jì)稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是嗎?這個(gè)還需要問稅務(wù)部門備案嗎?
對方要發(fā)票了,但是是普通的自然人,我們就給開了專票,當(dāng)時(shí)以為是非要專票就開了專票,現(xiàn)在才知道,該怎么辦?。咳绻瓦@樣該交稅交稅了,就這樣放著是不是就成了滯留票了,對我方有影響嗎?還是必須開紅沖發(fā)票,然后給我們退稅,重新給他開普票?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
那如果是是吃飯那種情況呢?發(fā)票是這樣的*餐飲服務(wù)*餐飲服務(wù),這樣子呢,他也是一樣的。針對這一點(diǎn),我有疑惑,餐費(fèi)還要怎么具體?
?你好1;? ? ? ? ?這個(gè)是? 可以的 ; 實(shí)際中? ? 是可以這樣開;? 可以 作為餐費(fèi)的報(bào)銷依據(jù)的??
那如果是這樣,我還有一種情況要問,那就是買圖書的,發(fā)票是這樣子開的*印刷品*圖書。我發(fā)現(xiàn)有些發(fā)票開圖書名稱,也就是書名,有的發(fā)票只開圖書二字,沒有書名,這又怎么判斷,是行還是不行?。?
?你好1;? ? ?開具體 圖書名字哈 ;? ? 不然直接 寫? ??印刷品*圖書是不合規(guī)的發(fā)票的??