同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就可以了
老師我1.3.4.5月收了4080000萬(wàn)的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來(lái)是說(shuō)12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
你好老師,公司請(qǐng)臨時(shí)工來(lái)做事,因?yàn)橐_農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,讓臨時(shí)工代開發(fā)票,但是臨時(shí)工并不能每個(gè)人都來(lái)開票,12月30日讓其中的三人代開了發(fā)票,大概每人開2萬(wàn)多,實(shí)際收款每人2千多,其他工資有的讓其他臨時(shí)代收或直接發(fā)到臨時(shí)工個(gè)人賬戶,這樣開發(fā)票會(huì)有什么影響,去稅務(wù)局問過(guò)了可以沖紅重開,不退稅點(diǎn),因?yàn)樽罱旧嫦娱_票問題,所以怕這樣開給公司留下隱患,希望老師指點(diǎn)一下。
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開票說(shuō)以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師,我們公司是房產(chǎn)中介,受疫情的影響公司一直是虧損的,注冊(cè)資本100萬(wàn),虧了200多萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)不正常要來(lái)查賬,賬都按照實(shí)際做的,沒有隱瞞收入,主要是員工工資太多,稅務(wù)局來(lái)查賬要注意些什么,我剛?cè)胄袥]多久,不知道怎么辦,有點(diǎn)怕,希望老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我將要去一個(gè)剛開辦的公司上班,是一般納稅人公司,銷售環(huán)保社保的。 我有幾個(gè)疑問,1,環(huán)保銷售企業(yè)在稅收上有什么優(yōu)惠政策嗎? 2,3月6日剛注冊(cè)的企業(yè),我去那里上班,除了期初都是0,我過(guò)去的的工作計(jì)劃是不是先盤點(diǎn)固定資產(chǎn),查一下籌建期間的相關(guān)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,200萬(wàn)的認(rèn)繳出資額怎么做賬? 除了這些,還有沒有其它要注意的? 一般納稅人在開辦的時(shí)候是不是就要開一個(gè)公司的基本賬戶? 是不是在稅局稅盤紙質(zhì)發(fā)票,電子版發(fā)票都有要求領(lǐng)???
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請(qǐng)教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬(wàn)計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬(wàn)負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬(wàn)余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購(gòu)的固定資產(chǎn)或者是外購(gòu)的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請(qǐng)問我們是來(lái)料加工,不是來(lái)料加工委托加工企業(yè),請(qǐng)問需要在5月15號(hào)之前做手冊(cè)核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作啊?具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購(gòu)買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?