你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用,如果給個(gè)人使用的不得抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,我手上有一個(gè)公司,他登記的是一般納稅人,但是他沒(méi)有買(mǎi)金稅盤(pán),別人給他開(kāi)的發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票,我進(jìn)報(bào)稅系統(tǒng)里面去看,根本就找不到發(fā)票認(rèn)證平臺(tái),請(qǐng)問(wèn)他如果以后買(mǎi)發(fā)票了,這個(gè)稅還能不能夠抵稅。再就是進(jìn)項(xiàng)稅一般需要多久抵稅完?
公司在京東上購(gòu)買(mǎi)了一些日用品開(kāi)了專(zhuān)票,是不是不能抵扣認(rèn)證啊?不能抵扣認(rèn)證就在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)的未勾選的地方一直擺著是嗎?(強(qiáng)迫癥看著有點(diǎn)不舒服…)但是這樣的能入賬職工福利嗎?就是專(zhuān)票的總金額入賬,就是不抵扣專(zhuān)票直接入賬?還有茶葉、酒,這樣的開(kāi)具了專(zhuān)票,不是銷(xiāo)售茶葉、酒的公司就不能抵扣,跟日用品的情況一樣的,是這樣的嗎?謝謝老師
從農(nóng)民手中收購(gòu)蘋(píng)果,用于直接對(duì)外銷(xiāo)售,收購(gòu)發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)為兩萬(wàn)元,該批蘋(píng)果由運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元,該被蘋(píng)果80%驗(yàn)收入庫(kù),20%作為福利直接發(fā)給員工,A購(gòu)入的蘋(píng)果進(jìn)項(xiàng)稅額能夠全部抵扣B驗(yàn)收入庫(kù)的蘋(píng)果進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,發(fā)給員工的不能抵扣C此業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1497.6元D此業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1440元
老師好,我們公司是一般納稅人,但是這兩年公司都沒(méi)有收入,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票都沒(méi)抵扣,直接進(jìn)了費(fèi)用,也沒(méi)在平臺(tái)認(rèn)證。我想咨詢一下,如果不認(rèn)證會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?不抵扣也必須認(rèn)證嗎?抵扣聯(lián)是單獨(dú)存放,還是跟發(fā)票聯(lián)一起走賬?謝謝
一般納稅人,公司購(gòu)買(mǎi)的蘋(píng)果手機(jī)開(kāi)的專(zhuān)票,有抵扣聯(lián),做賬是記入管理費(fèi)用嗎,這個(gè)票是不是不能夠認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng),在增值稅發(fā)票平臺(tái)上沒(méi)有看到他的發(fā)票,
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
我增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上查不到是什么原因?不能抵扣進(jìn)項(xiàng)就查不到嗎?
企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在勾選平臺(tái)查不到信息,可能主要存在以下原因: ①銷(xiāo)售方在開(kāi)票時(shí)未能準(zhǔn)確填寫(xiě)您單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(納稅人識(shí)別號(hào))。發(fā)生此類(lèi)情形時(shí),您可以要求銷(xiāo)售方按規(guī)定作廢或者紅沖開(kāi)具錯(cuò)誤的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 ②銷(xiāo)售方離線開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票尚未上傳至稅務(wù)機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)。發(fā)生此類(lèi)情形時(shí),您可以聯(lián)系銷(xiāo)售方及時(shí)上傳發(fā)票信息。 溫馨提示:存在發(fā)票長(zhǎng)期查詢不到、無(wú)法勾選情形,在排除上述兩類(lèi)原因后,建議您采取電話咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366納稅服務(wù)熱線的方式,由稅務(wù)部門(mén)協(xié)助解決。
我在發(fā)票管理的發(fā)票查詢,查到了,抵扣勾選上沒(méi)找到,是因?yàn)椴荒苷J(rèn)證勾選嗎?
是的,這個(gè)不能勾選認(rèn)證