你好,第一聯(lián)銷(xiāo)售方拿來(lái)做賬,其他的自己留存好了就可以了。
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買(mǎi)方把沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票退回來(lái)要求銷(xiāo)售方紅沖,那么銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要交給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票認(rèn)證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表給到銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買(mǎi)方嗎?如果購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]認(rèn)證抵扣,由銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字信息表和紅字發(fā)票,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買(mǎi)方嗎?
我們是銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票,如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證是不是開(kāi)的紅字發(fā)票的三聯(lián)都是我們的,如果對(duì)方認(rèn)證了是不是開(kāi)的紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要給對(duì)方?
我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要銷(xiāo)售退回,對(duì)方要給我開(kāi)紅票,那我的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要退還給銷(xiāo)售方么
您好,請(qǐng)假老師,銷(xiāo)售方開(kāi)具紅票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),以及對(duì)方?jīng)]認(rèn)證的發(fā)票和抵扣聯(lián)退給銷(xiāo)售方,怎么處理?
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車(chē)普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷(xiāo)張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門(mén)要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。