您好,金額大嗎?大約金額有多少啊?這是不正規(guī)的,你得讓他去找別地單位,哪怕是,恩,就是找一些也得有一點(diǎn)采購(gòu)。

老師o(wú)(^o^)o 進(jìn)貨沒(méi)有發(fā)票永遠(yuǎn)沒(méi)有發(fā)票 進(jìn)貨的時(shí)候 走私卡或者現(xiàn)金(沒(méi)走對(duì)公賬戶)我不入賬 銷售的時(shí)候 也沒(méi)有通過(guò)對(duì)公賬戶走 客服也不要發(fā)票 我也不入賬 不知道可不可以有點(diǎn)慌(外賬) 但是客服 不要發(fā)票 但是銷貨款項(xiàng)走入對(duì)公賬戶就要確定未開(kāi)票收入納稅調(diào)增
新的單位沒(méi)有什么制度,銷售發(fā)票客戶要再開(kāi),成本發(fā)票也是沒(méi)有人催,往往都是銷售發(fā)票出去了,成本永遠(yuǎn)沒(méi)來(lái),我去當(dāng)主辦會(huì)計(jì),我這個(gè)賬怎么做呢?還有什么好的辦法可以去解決這個(gè)問(wèn)題
老師 請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同中 銷售方連同運(yùn)輸費(fèi)用一起開(kāi)具了材料發(fā)票有沒(méi)有問(wèn)題?正確的應(yīng)該是怎么操作呢?
老師我要問(wèn)個(gè)代賬問(wèn)題,客戶沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票,以后也不會(huì)有,也沒(méi)有任何合同啥的,但是確開(kāi)了銷售發(fā)票,怎么做
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是一般納稅人,我們之前銷售了貨物給客戶,貨款已經(jīng)收了,貨物也已經(jīng)發(fā)貨給客戶了。但是發(fā)票確還沒(méi)有開(kāi)給客戶?,F(xiàn)在的問(wèn)題是這個(gè)客戶公司已經(jīng)注銷了,他們也沒(méi)有叫我們開(kāi)發(fā)票,這樣的情況,我們?cè)撊绾翁幚?/p>
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營(yíng)車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢


幾萬(wàn)塊吧
這個(gè)還能說(shuō)得過(guò)去吧,但是正規(guī)的角度應(yīng)該是有采購(gòu)發(fā)票的。
那該怎么做賬啊老師
好,你現(xiàn)在只能確定收入了,就沒(méi)有成本。然后再做一些費(fèi)用就可以了。