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老師之前做了一張借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在收到款了我是貸主營業(yè)務(wù)收入還是貸應(yīng)收賬款

2022-09-07 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-07 16:14

你好,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶3301 追問 2022-09-07 16:26

老師上個月未勾選的進項票應(yīng)該寫應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅留抵抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-07 16:26

你好,沒有勾選的做到應(yīng)交稅費,待認證。

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齊紅老師 解答 2022-09-07 16:26

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶3301 追問 2022-09-07 17:58

老師上月抵扣時多出了8000多怎么計呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 18:01

當時的分錄怎么做的?

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快賬用戶3301 追問 2022-09-07 18:05

就是8月的,還沒做

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齊紅老師 解答 2022-09-07 18:06

那你說得多轉(zhuǎn)出是在你的申報表里面多轉(zhuǎn)出嗎?

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快賬用戶3301 追問 2022-09-07 18:07

就是9月才抵扣的

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快賬用戶3301 追問 2022-09-07 18:08

是的老師

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齊紅老師 解答 2022-09-07 18:09

去稅務(wù)局修改你的申報表,賬上不用動。

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快賬用戶3301 追問 2022-09-07 18:44

是這個月勾選抵扣8月的進項比銷項多8000多

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齊紅老師 解答 2022-09-07 18:52

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

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