你好,你單位是銷售方的嗎?
老師您好,供應(yīng)商去年給我們開了一張發(fā)票,我們也已經(jīng)入賬并且認證抵扣了,今年供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,請問我們要怎么做賬務(wù)處理?
老師,我想問下今年沖紅去年得發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?已經(jīng)跨年了,而且后期也不需要開了
老師,我們這邊去年21年開具了66萬已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在客戶要紅沖,今年都22年了,我們可以紅沖嗎,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理???
請問老師 跨年發(fā)票紅沖不要了 怎么做賬務(wù)處理
是這樣的,去年我開的一張普通發(fā)票,但是現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)我多開了一張而且還交稅了,想問一下要怎么處理這張發(fā)票,跨月可以紅沖,這跨年了該怎么辦呀
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財務(wù)年報和工商年報是根據(jù)去年十二月份的報表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實收資本能大于注冊資本嗎?比如實收資本1000萬,注冊資本800萬
對一個納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時,可按照5000元/月乘以納稅人當年截至本月月份數(shù)計算累計減除費用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費用是多少呢
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
是的,老師
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)
對應(yīng)的成本也需要紅沖的。
以前年度哦,不是本年得,是去年的
你好,你還能修改匯算清交嗎?如果你修改匯算清交的話,你今年的增值稅銷售額和所得稅銷售額不就不一致了,所以你直接沖沖今年的就可以了,之前的不要動了。
那要是沖今年的,那今年得收入不是少了,去年的不是多了嘛?
你好,你如果修改匯算清交的話,你的增值稅多了吧,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,你到時候稅務(wù)局問起來,你怎么解釋?
我覺得應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整。應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)收賬款
如果是沖紅本年得話就是按你那個做吧
你好,如果是銷售貨物的,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。
齊紅老師說是我這樣
你好,建議你當年跨年的都做這個,上面原因?qū)懤?對,你在今年的時候,你的增值稅申報表有一個負數(shù),銷售額100,然后你的企業(yè)所得稅匯多了100,不一致的,稅務(wù)局會找你的。