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老師,我想問下今年沖紅去年得發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?已經(jīng)跨年了,而且后期也不需要開了

2022-09-07 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-07 16:04

你好,你單位是銷售方的嗎?

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快賬用戶2314 追問 2022-09-07 16:05

是的,老師

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齊紅老師 解答 2022-09-07 16:05

借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-09-07 16:06

對應(yīng)的成本也需要紅沖的。

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快賬用戶2314 追問 2022-09-07 16:06

以前年度哦,不是本年得,是去年的

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齊紅老師 解答 2022-09-07 16:07

你好,你還能修改匯算清交嗎?如果你修改匯算清交的話,你今年的增值稅銷售額和所得稅銷售額不就不一致了,所以你直接沖沖今年的就可以了,之前的不要動了。

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快賬用戶2314 追問 2022-09-07 16:08

那要是沖今年的,那今年得收入不是少了,去年的不是多了嘛?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 16:11

你好,你如果修改匯算清交的話,你的增值稅多了吧,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,你到時候稅務(wù)局問起來,你怎么解釋?

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快賬用戶2314 追問 2022-09-07 16:14

我覺得應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整。應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶2314 追問 2022-09-07 16:15

如果是沖紅本年得話就是按你那個做吧

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齊紅老師 解答 2022-09-07 16:15

你好,如果是銷售貨物的,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶2314 追問 2022-09-07 16:16

齊紅老師說是我這樣

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齊紅老師 解答 2022-09-07 16:18

你好,建議你當年跨年的都做這個,上面原因?qū)懤?對,你在今年的時候,你的增值稅申報表有一個負數(shù),銷售額100,然后你的企業(yè)所得稅匯多了100,不一致的,稅務(wù)局會找你的。

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你好,你單位是銷售方的嗎?
2022-09-07
您好 您認證抵扣了 對方還可以紅沖?
2022-02-27
你好,這個憑證跟去年一樣,只是金額寫負數(shù)。
2024-03-20
你好;? ? ?你紅沖發(fā)票? ;? 跨年也是紅沖 可以的??
2023-02-08
同學(xué),你好 銷方開不出來發(fā)票?為什么?? 開不出紅字發(fā)票,你們做不了賬
2024-06-26
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