借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后在匯算清繳的時(shí)候,血去填寫視同銷售明細(xì)表。
贈(zèng)送自產(chǎn)貨物應(yīng)該視同銷售,那銷售價(jià)位如何確定,因?yàn)橘u東西的價(jià)位是不一定的,這個(gè)會(huì)計(jì)要怎么處理金額多少需不需要開票
老師,您好,在實(shí)操過(guò)程中遇到個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,1.我們企業(yè)在銷售技術(shù)服務(wù)過(guò)程中會(huì)贈(zèng)送客戶一個(gè)貨物(機(jī)頂盒),在稅務(wù)處理的時(shí)候,我應(yīng)該如何去處理呢?2.是否是贈(zèng)送貨物視同銷售,與技術(shù)服務(wù)為混合銷售從主業(yè)納稅呢?
自產(chǎn)貨物贈(zèng)送他人視同銷售,會(huì)計(jì)處理和稅法如何處理賬務(wù)
外購(gòu)贈(zèng)送,免稅的視同銷售,會(huì)計(jì)收入和稅務(wù)申報(bào)收入不一致如何處理?
自產(chǎn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人要視同銷售交增值稅,銷售部門送樣和管理部門贈(zèng)送自產(chǎn)產(chǎn)品,憑證如何做?
餐飲個(gè)體戶,沒有稅務(wù)登記,沒有刻章沒有銀行開戶,現(xiàn)在需要注銷,注銷流程是什么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,酒店。現(xiàn)在開票,稅率自動(dòng)是1%.那我寫分錄寫多少。比如100價(jià)+1稅=101.我是寫收入100嗎。增值稅1嗎。
老師我是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買加油卡,發(fā)票內(nèi)容開的是預(yù)付卡銷售加油款可以直接做費(fèi)用嗎
個(gè)體戶做賬,主要營(yíng)業(yè)是洗車,修尾氣,要實(shí)操學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)的做賬
你好,納稅證明和完納證明是一樣的嗎?怎么下載,謝謝
郭老師接,我們注銷前,把賬上的其他應(yīng)收款那些都轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,我要交什么稅,怎么處理,不想到時(shí)候交25%的所得稅
老師,企業(yè)去年第四季度報(bào)的虧損,成本比實(shí)際報(bào)多了,現(xiàn)在年報(bào)是有利潤(rùn)的,這不是得必須和去年第四季度數(shù)據(jù)保持一致嗎,我現(xiàn)在是改去年第四季度收入成本然后補(bǔ)交稅嗎,還是年報(bào)匯算清繳時(shí)統(tǒng)一交就行
請(qǐng)問(wèn)制冷工程公司,購(gòu)入空調(diào)壓縮機(jī)錄入什么科目
老師你好,賓館提供給客房的免費(fèi)礦泉水,如何寫分錄
一般納稅人增值稅會(huì)計(jì)分錄
那么外購(gòu)商品贈(zèng)送他人?
倪好,也是一樣的,是一樣處理的。
外購(gòu)商品匯算清繳是還要按視同銷售確認(rèn)收入嗎?還要補(bǔ)交所得稅嗎
你好,需要視同銷售繳納增值稅、企業(yè)所得稅,也需要視同銷售繳納所得稅的。
外購(gòu)商品是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是銷項(xiàng)稅?
你好做銷項(xiàng)的視同銷售。
匯算清繳是針對(duì)所得稅而言,所以視同銷售的增值稅要在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)在會(huì)計(jì)賬務(wù)上要體現(xiàn)出來(lái)?
對(duì)的,是的,是這么做的。