同學你好 對的 是這樣的
老師 我們增值稅享受進項稅加計抵減10%,附表四本期發(fā)生額是不是填進項稅*10%?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,里面這些項目期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,我把進項的10%填到那個項目下?5月進行大于銷項
老師,增值稅申報時,一般項目加計抵減額計算本期發(fā)生額,是直接填進項金額,還是填寫進項金額×10%后的金額
請問老師,快遞公司加計抵減10%,申報附表四,本期發(fā)生額,填本期進項稅額的10%,這樣對嗎
老師,您好,我公司進項稅額可以加計抵減15%,本期我認證進項稅額時,有張票是進項稅額轉(zhuǎn)出,填加計抵減本期發(fā)生額時我進項減去進項稅額轉(zhuǎn)出后乘以15%填到本期發(fā)生額了,這樣填可以嗎
進貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報關(guān)單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個體工商戶),個體工商戶字樣之前沒有就算是個體戶也不會顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會不會存在什么風險,我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊資本是300元。他認繳了15萬。沒有實繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報表是不是只能更正第四季度的
進項票有一張6月份入賬了,但是沒有抵扣.這個怎么處理呢
這個沒勾選計入待認證抵扣進項稅
這個留抵里面有加計抵減的稅額嗎
這個當銷項>進項,形成應納稅額,此時有可能加計抵減; 當銷項<進項,形成留抵稅額,此時有可能留抵退稅
就是這個表里的留抵稅額包括加計抵減的數(shù)嗎
同學你好 這個不含的
加計扣除只能享受一次是嗎
這個是增值稅的 不是所得稅 所得稅的是一次
對呀,增值稅不是一直有嗎
是的 符合條件就可以的