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老師,公司2020年購入一批材料余款2萬,沒有開票,以工資形式每個人4千多點發(fā)給5個人,我現(xiàn)在賬務怎么處理好些?這2萬能稅前扣除嗎?

2022-09-07 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-07 10:45

您好,是沒有支付的意思還是啥,跟工資有啥關(guān)系

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快賬用戶4442 追問 2022-09-07 10:47

材料沒有開票,貨款以工資形式支付的,我賬問么處理?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 10:49

你說貨款是員工的嗎?怎么會有工資

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快賬用戶4442 追問 2022-09-07 10:51

不是,供應商不想開票,提供的工資表以發(fā)工資的形式付的貨款?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 10:52

這種怎么可能呢,供應商的員工工資,讓你們支付?

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快賬用戶4442 追問 2022-09-07 12:08

我們老板同意這樣做,款出納已經(jīng)支付了,我想把這筆賬走營業(yè)外支出,老師您看我怎么處理好呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 12:11

這樣做的話,你走營業(yè)外支出?意思是賠付?

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快賬用戶4442 追問 2022-09-07 12:12

那怎么做,請老師指教?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 12:40

我認為吧,你們要支付供應商貨款,但是現(xiàn)在要支付他們員工工資,還是用貨款去沖銷集體的費用

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您好,是沒有支付的意思還是啥,跟工資有啥關(guān)系
2022-09-07
您好,業(yè)務招待費2000的會計處理:借:管理費用——業(yè)務招待費2000,貸:其他應付款 2000 把這個錢給老板的時候分錄:借:其他應付款 2000,貸:銀行存款等 如上處理就可以。
2024-12-26
你好你們實際業(yè)務是什么?這樣好判斷下。 需要你描述下具體的業(yè)務內(nèi)容
2021-07-14
第一 為什么要退回? 第二 退回是以什么名義退回的? 第三 到時候他提供的還是什么發(fā)票 ?和你們業(yè)務相不相關(guān)?
2024-07-27
你好同學賬務是看現(xiàn)在余下的年限是多少去折舊,稅務上按原賬上的價計量
2021-04-22
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