你好,如果是商貿的在免稅銷售貨物里面,如果是生產行業(yè)的年底退銷售貨物里面。
出口貨物的銷項額是在申報表的免、抵、退辦法出口銷售額填寫還是在免稅貨物銷售額填寫?
請教下,出口貨物不開發(fā)票,增值稅申報怎么填?需要填出口免稅申報表嗎?附表一是填四(免稅)項目還是填三免抵退稅?
出口不退稅,貨物已出口,銷項發(fā)票已開,除了填寫增值稅申報表,還有哪里要填寫。你昨天說要辦理出口退免稅申報,這個在哪里申報?
老師請問出口貿易公司,出口免退稅,填增值稅申報表,附表二,進項稅額沒填,稅務局也沒打電話,出口免退稅,附表二到底填不填
出口貨物免稅需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我們是生產型企業(yè),填免抵退稅銷售貨物里面,是不是不需要填出口免稅申報表了?
你好,對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,還請教下,出口銷售額,需要繳納水利基金嗎
是的是的,需要繳納的。
填寫免抵退稅里面的數字是不含稅的數字吧
你好,含稅不含稅是一個的,你也不需要繳納增值稅。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。