同學(xué)您好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款

我可以開(kāi)視頻制作的發(fā)票嗎?經(jīng)營(yíng)范圍文藝創(chuàng)作服務(wù); 企業(yè)管理咨詢服務(wù); 企業(yè)形象策劃服務(wù); 策劃創(chuàng)意服務(wù); 教育咨詢服務(wù); 文化藝術(shù)咨詢服務(wù); 公共關(guān)系服務(wù); 市場(chǎng)調(diào)研服務(wù); 飾物裝飾設(shè)計(jì)服務(wù); 美術(shù)圖案設(shè)計(jì)服務(wù); 數(shù)字動(dòng)漫制作; 室內(nèi)手工制作娛樂(lè)服務(wù); 游戲軟件設(shè)計(jì)制作; 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù); 投資咨詢服務(wù); 商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外); 商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外); 攝影服務(wù); 攝影藝術(shù)輔導(dǎo)服務(wù); 電腦打字、錄入、校對(duì)、打印服務(wù); 商務(wù)文印服務(wù); 代理印刷業(yè)務(wù)(不直接從事印刷); 商品信息咨詢服務(wù); 會(huì)議及展覽服務(wù); 辦公服務(wù); 公司禮儀服務(wù); 票務(wù)服務(wù); 廣告業(yè); 舞臺(tái)安裝、搭建服務(wù); 多媒體設(shè)計(jì)服務(wù); 展臺(tái)設(shè)計(jì)服務(wù); 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)服務(wù);
國(guó)外客戶打款到一達(dá)通(只是我司的部分貨款),出貨時(shí)國(guó)外客戶要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報(bào)關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國(guó)外,用了(包包)公司的名字出口。 問(wèn)題1:包包公司讓我展示架公司開(kāi)專用13%發(fā)票給到包包,請(qǐng)問(wèn)這樣操作是否合法,財(cái)務(wù)上如何做分錄。 問(wèn)題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過(guò)一達(dá)通代理退稅的,包包公司說(shuō)他退稅后,會(huì)把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財(cái)務(wù)上如何做分錄。 3、國(guó)外客戶是打款到一達(dá)通的,展示架公司雖然開(kāi)票給包包公司,但是包包只會(huì)付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問(wèn)題有點(diǎn)多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
第一題 大連明珠會(huì)展有限公司主要從事展覽會(huì)的組織、策劃招展等,提供境內(nèi)外會(huì)議展覽服務(wù),適用6%增值稅稅率。2019年6月份提供境內(nèi)會(huì)展服務(wù)不含稅收入170萬(wàn)元,提供境外會(huì)展服務(wù)收入190萬(wàn)元,屬免稅項(xiàng)目。購(gòu)入設(shè)備、辦公用品等共計(jì)20萬(wàn)元(不含增值稅), 均取得增值稅專用發(fā)票。6月初留抵增值稅額2600元,5月末加計(jì)抵減額余額為零。計(jì)算6月份應(yīng)繳納增值稅額。 第二題 某國(guó)有工業(yè)企業(yè)2022年初申報(bào)2021年企業(yè)所得稅: 2021年產(chǎn)品銷售收入48000000元,減除成本、費(fèi)用、稅金后,利潤(rùn)總額為2805000元。有關(guān)成本費(fèi)用如下: (1)從其他企業(yè)借人1000000元資金,本年度支付該項(xiàng)借款利息120000元,已列支,同期同類銀行貸款年利率為8%。(2)職工總數(shù)320人,全年實(shí)際發(fā)放工資總額為12000000元,已列支,經(jīng)審查,屬于合理的工資薪金支出。職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)均符合稅法規(guī)定的扣除比例。(3)2008年發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)2400000元,以前年度尚未扣除的廣告費(fèi)為2200000元。(4)全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)250000元,已列支。(5)逾期繳納稅款,被處以稅收滯納金和罰款30000元,已列支。(6)通過(guò)中國(guó)減災(zāi)委員會(huì)向遭受地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)款項(xiàng)250000元,已列支。(7)本年度取得國(guó)債利息收入250000元。(8)從聯(lián)營(yíng)企業(yè)獲得稅后投資收益200000元根據(jù)上述資料,依稅法規(guī)定分項(xiàng)進(jìn)行納稅調(diào)整,并計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅。
公司為客戶搭建展覽臺(tái),委托其他公司搭建展覽臺(tái)支付的貨款開(kāi)具的展覽服務(wù)費(fèi)發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營(yíng)范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)??萍肌⑸锟萍碱I(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會(huì)務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計(jì),園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi),然后對(duì)方也需要我們開(kāi)具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費(fèi)”,我們營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個(gè)開(kāi)具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
老師餐飲做門頭廣告牌費(fèi)用有點(diǎn)大幾萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)怎么處理好
十月份成立的公司,到12月底資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額500萬(wàn)元,下年匯算清繳時(shí)資產(chǎn)總額填多少?(請(qǐng)有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的老師解答)
老師,您好,現(xiàn)實(shí)工作中,有企業(yè)做價(jià)差和量差的分析嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)出口退稅和出口免稅區(qū)別,那到底怎么建議給企業(yè)申請(qǐng)出口退稅還是出口免稅呢
老師你好,銷售蔬菜,就是白菜蘿卜,紅署之類的,外購(gòu)和自產(chǎn)自銷的是不是都是免增加稅呢
個(gè)體工商戶怎么才被交稅都交什么稅
個(gè)體工商戶能轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人嗎?需要從哪個(gè)部門提交資料轉(zhuǎn)?需要提交哪些資料?
動(dòng)物飼養(yǎng);家禽飼養(yǎng);動(dòng)物無(wú)害化處理;牲畜飼養(yǎng);飼料生產(chǎn);肥料生產(chǎn);飼料添加劑生產(chǎn);農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng);自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng)。一般項(xiàng)目:生物飼料研發(fā);智能農(nóng)業(yè)管理;畜禽糞污處理利用;牲畜銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);草種植;天然草原割草;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;飼料原料銷售;畜牧漁業(yè)飼料銷售;飼料添加劑銷售;園藝產(chǎn)品種植;肥料銷售;生物有機(jī)肥料研發(fā);中草藥種植;蔬菜種植;新鮮蔬菜零售;包裝服務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;新鮮水果批發(fā);新鮮水果零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);休閑觀光活動(dòng);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;草及相關(guān)制品銷售; 老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,可以賣玉米嗎。自己種,自己賣。
連續(xù)幾個(gè)月,每月開(kāi)700萬(wàn),月底沖紅,算虛開(kāi)發(fā)票嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
問(wèn)一下:企業(yè)是十月份剛剛成立的,等到這一個(gè)季度下來(lái),季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額這個(gè)數(shù)怎么計(jì)算?


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一般納稅人借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款