?你好 ;? 是的;正常 要 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 和轉(zhuǎn)出未交增值稅要處理下的? ??
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)借貸方反做,有進(jìn)項(xiàng)留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅等三級(jí)科目在年末時(shí)候必須結(jié)轉(zhuǎn)清零嗎?如直接結(jié)轉(zhuǎn)下年也無(wú)問(wèn)題吧?
老師請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還用通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目過(guò)渡嗎?還是說(shuō)直接就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呀?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差是必須通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅過(guò)渡是嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn) 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -轉(zhuǎn)出未交增值稅這些科目余額必須必須結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎 還是不用調(diào)整也沒(méi)關(guān)系
老師,期末計(jì)提增值稅必須是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅嗎 可以不通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這個(gè)中間科目嗎,直接進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅反向結(jié)轉(zhuǎn)然后差額記在“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”嗎
[托腮]我想咨詢房地產(chǎn)企業(yè)的確認(rèn)收入節(jié)點(diǎn)。 目前房企是已經(jīng)交鑰匙(使用權(quán))并且確定了住宅使用交付許可,但是還沒(méi)有給業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)證。這種情況下應(yīng)該還是限制性存款,不能確認(rèn)收入吧
老師,我們公司買的水泥用什么入庫(kù),是毛重還是凈重呢?
建筑行業(yè),公司如果為一般納稅人或者小規(guī)模納稅,異地施工時(shí),在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款時(shí),預(yù)繳的增值稅稅率是多少?發(fā)票假如都是開(kāi)的專票3%勞務(wù)費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在25年的企業(yè)所得稅到時(shí)候還是300萬(wàn)以下利潤(rùn)5%繳納嘛?
公司A占股45%,現(xiàn)在A要把其中的25%,轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人B,是0轉(zhuǎn)讓,不涉及到資金。B之前不是公司的股東,是新增加進(jìn)來(lái)的。公司利潤(rùn)是虧損,不存在分紅。這個(gè)還需要繳納個(gè)稅嗎
公司增值稅留抵金額14萬(wàn)多,計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目合適?其他流動(dòng)資產(chǎn)or其他非流動(dòng)資產(chǎn)or應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品分錄可以怎么做
老師,我們公司是個(gè)一般納稅人的勞務(wù)公司,有幾個(gè)單位掛靠我們,開(kāi)的發(fā)票都是3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,我們稅點(diǎn)是這樣收的,增值求是按3個(gè)點(diǎn)收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬(wàn)分之三,水利基金是萬(wàn)分之五,企業(yè)所得稅是按開(kāi)票金額的2%收,另外提供開(kāi)票金額*0.92的成本票,這個(gè)稅點(diǎn)收的高嗎?目前看領(lǐng)導(dǎo)不想要成本票了,想在不開(kāi)成本票的前提下了扣款,扣幾個(gè)點(diǎn)合適
老師好,我們有個(gè)客戶, 目前給我們付了1300,想開(kāi)1500的票,自己吃200回扣,怎樣操作比較好呀
工商年報(bào)有一個(gè)數(shù)字填錯(cuò)了, 怎么更正,保留成了千
就是余額要和納稅申報(bào)表的金額一致對(duì)嗎
?你好; 是的;正常是一致的; 這樣好 保證賬表一致;核對(duì)? ?
免抵稅額 借 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸 應(yīng)交稅金-出口退稅 這筆分錄什么意思啊
?你好;? ??這個(gè)分錄屬于計(jì)算出來(lái)的免抵退稅額。? 免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率? 以下有詳細(xì)資料,供參考!? 出口退稅涉稅帳務(wù)處理? ??1.不予免征和抵扣稅額? ??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額)? ??貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ??2.應(yīng)退稅額:? ??借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額)? ??貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)? ??3.免抵稅額:? ??借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額)? ??貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額)? ??4.收到退稅款? ??借:銀行存款? ??貨:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅
我想知道這筆分錄代表著什么意思
你好;? ? ??這個(gè)分錄屬于計(jì)算出來(lái)的免抵退稅額。? ? ?
老師麻煩講細(xì)致點(diǎn) 我不理解免抵稅額的含義
免抵稅額是指內(nèi)銷的應(yīng)納稅額因?yàn)槌隹谕硕惖脑颍瑳](méi)有向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款,但是同時(shí)企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)用出口應(yīng)退給納稅人的稅款抵免了這部分的應(yīng)納稅額,其實(shí)相當(dāng)于納稅人實(shí)際上還是繳納了的,并不是稅收的優(yōu)惠政策,
意思是我本來(lái)要交稅款 但是也有退稅款 兩者互相抵消 不繳稅額 也同時(shí)不收退稅款了對(duì)嗎
?你好 ;? ?是的;? ? 可以這樣來(lái)理解? ?
那免抵退稅額怎么理解呢
免抵退稅額就是名義應(yīng)退稅額或者免抵退制度下的可抵頂進(jìn)項(xiàng)稅額
免抵退稅額-免抵稅額=應(yīng)退稅款 對(duì)嗎
你好;??免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額。 ; 是的 ;??
出口免抵退看課程自學(xué)難度大嗎 我想自學(xué)
?你好; 可以的; 學(xué)堂那么多出口退稅 關(guān)于申報(bào)的課程; 你可以? 都去看看? ?
老師 這個(gè)出口發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)包含紅字發(fā)票嗎
你好;? ? 出口發(fā)票 合計(jì) ; 你有紅沖發(fā)票的話 就包括的??