你好,你這個(gè)是想結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅是吧
出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒(méi)有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做?
老師 請(qǐng)問(wèn) 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師 請(qǐng)問(wèn) 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
制造業(yè),出口企業(yè),出口退稅 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;借銀行存款 貸其它應(yīng)收-出口退稅?,F(xiàn)在覺(jué)得都掛在其它應(yīng)收科目不合適,所以調(diào)整為 計(jì)提時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)計(jì)未交稅款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅, 申報(bào)時(shí)借其他應(yīng)收-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;到賬時(shí)借 銀行 貸其它應(yīng)收-出口退稅這樣可以么?是否正確?因?yàn)橛?jì)提借貸都在應(yīng)交稅費(fèi)科目后期也不用沖減
請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易企業(yè)申報(bào)出口退稅的時(shí)候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師我們公司銷(xiāo)售柜子,工人上門(mén)安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
@董老師,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開(kāi)始申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該,但是一直申報(bào)失敗,怎么弄呢
購(gòu)買(mǎi)二手貨車(chē)四萬(wàn)左右,沒(méi)票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬(wàn)元,稅額13%,退稅額9%,可以申請(qǐng)的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個(gè)賬要如何處理,還需要交那些稅?
老師我們有個(gè)客戶(hù)A是中間商,在他把貨物賣(mài)給第三方的時(shí)候,第三方和我們結(jié)算并且回款,我們給第三方開(kāi)票,那么內(nèi)賬中我是不是可以不做第三方,都直接通過(guò)客戶(hù)來(lái)記賬
稅務(wù)局的人過(guò)來(lái),帶去見(jiàn)老板,是先介紹稅務(wù)局的還是先介紹老板?
小企業(yè)沒(méi)有實(shí)繳,增加新的股東,看之前的股東投資了多少錢(qián),看企業(yè)的報(bào)表主要看什么內(nèi)容
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報(bào)關(guān)關(guān)出口的貨,報(bào)關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險(xiǎn)賠償打到對(duì)公賬戶(hù)怎么辦
對(duì)的 把出口退稅調(diào)平
好,你的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面了?也是為教嗎?如果是的話可以。
這樣調(diào)整的含義就是出口退稅減少退稅額 然后應(yīng)交增值稅額增加是嗎
你好,不是這個(gè)意思的,就是為了讓你的出口退稅沒(méi)有余額,你把進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒(méi)有余額。
我可以理解為沒(méi)有余額就是不用收出口款嗎
哦,不是這么理解的,該收的還是要收的,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅,為了讓你的出口退稅沒(méi)有余額,借應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,你收到錢(qián),借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
,你把進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒(méi)有余額。 郭老師 這里我不懂 麻煩細(xì)講下 謝謝
你好,上面的分錄完整明白了嗎?借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),這個(gè)理解嗎?那你看一下未交增值稅是不是沒(méi)有余額啦?
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 意思是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo) 可以抵扣往期應(yīng)交的稅額 對(duì)嗎
你好,你得看一下這個(gè)鏡進(jìn)項(xiàng)用在哪里的,如果是內(nèi)銷(xiāo)的可以。
不是這個(gè)意思的,就是為了讓你的出口退稅沒(méi)有余額,你把進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒(méi)有余額。 意思是出口退稅和進(jìn)項(xiàng)相互抵消 出口退稅調(diào)到借方 退稅額減少 進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額減少 簡(jiǎn)單點(diǎn)就是退稅額和應(yīng)納稅額同時(shí)減少 這樣理解對(duì)嗎
可以的,可以這么理解的。
明白了謝謝郭老師 我就想學(xué)習(xí)出口免抵退這方面 公司的老會(huì)計(jì)不愿意教 生怕學(xué)會(huì)了搶她飯碗
學(xué)堂有課程的,你可以直接在首頁(yè)搜出口。但是出口申報(bào)系統(tǒng)每個(gè)地方還是有點(diǎn)差別的,都是根據(jù)當(dāng)?shù)厥?nèi)的出口退稅系統(tǒng)。
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè) 生產(chǎn)3D眼鏡稅率13% 退稅率怎么查啊
https://www.chinackts.com/front/search/gotoTSLCX 可以用這個(gè)查詢(xún)的。
好多途徑在你的退稅系統(tǒng)里面也可以,或者是在支付寶里面有一個(gè)城市服務(wù),你可以直接搜出口退稅。