你好,你這個是想結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅是吧
出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做?
老師 請問 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應(yīng)交稅費-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師 請問 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應(yīng)交稅費-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
制造業(yè),出口企業(yè),出口退稅 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費-出口退稅;借銀行存款 貸其它應(yīng)收-出口退稅?,F(xiàn)在覺得都掛在其它應(yīng)收科目不合適,所以調(diào)整為 計提時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)計未交稅款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費-出口退稅, 申報時借其他應(yīng)收-出口退稅 貸應(yīng)交稅費-出口退稅;到賬時借 銀行 貸其它應(yīng)收-出口退稅這樣可以么?是否正確?因為計提借貸都在應(yīng)交稅費科目后期也不用沖減
請問貿(mào)易企業(yè)申報出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
企業(yè)要增資有啥影響?
老師,我們股東的股份要賣給我們的另一個公司,另一個公司轉(zhuǎn)購買款給股東的時候,摘要怎么寫呀
技術(shù)服務(wù)費,咨詢服務(wù)費幾個點
請問給海關(guān)的出口形式發(fā)票上面沒有寫貿(mào)易方式是fob,首單出口給稅局查的資料可以自己改過來嗎
老師,其他應(yīng)收款二級科目可以掛公司嗎?
老師,兩家公司的變動成本和固定成本是不是在合并的財報報表有體現(xiàn)出來?
老師,建筑公司用勞務(wù)派遣公司的人員為建設(shè)單位提供安裝服務(wù),勞務(wù)派遣公司開來的發(fā)票是不是得是人力資源服務(wù),勞務(wù)費 發(fā)票?其他類別的勞務(wù)費不可以?
現(xiàn)在注冊有限公司,需要注冊的時候就實繳嗎
老師,給我講一下連環(huán)替代法,到底是哪個替換哪個,我以為我會了可是一下會一下不會,害怕考試出錯,有的題是實際數(shù)和預(yù)算數(shù),有的是基期和報告期,謝謝老師了。
對的 把出口退稅調(diào)平
好,你的進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面了?也是為教嗎?如果是的話可以。
這樣調(diào)整的含義就是出口退稅減少退稅額 然后應(yīng)交增值稅額增加是嗎
你好,不是這個意思的,就是為了讓你的出口退稅沒有余額,你把進(jìn)項再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒有余額。
我可以理解為沒有余額就是不用收出口款嗎
哦,不是這么理解的,該收的還是要收的,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費、出口退稅,為了讓你的出口退稅沒有余額,借應(yīng)交稅費出口退稅,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅,你收到錢,借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
,你把進(jìn)項再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒有余額。 郭老師 這里我不懂 麻煩細(xì)講下 謝謝
你好,上面的分錄完整明白了嗎?借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款,借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,這個理解嗎?那你看一下未交增值稅是不是沒有余額啦?
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 意思是進(jìn)項大于銷 可以抵扣往期應(yīng)交的稅額 對嗎
你好,你得看一下這個鏡進(jìn)項用在哪里的,如果是內(nèi)銷的可以。
不是這個意思的,就是為了讓你的出口退稅沒有余額,你把進(jìn)項再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒有余額。 意思是出口退稅和進(jìn)項相互抵消 出口退稅調(diào)到借方 退稅額減少 進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 進(jìn)項稅額減少 簡單點就是退稅額和應(yīng)納稅額同時減少 這樣理解對嗎
可以的,可以這么理解的。
明白了謝謝郭老師 我就想學(xué)習(xí)出口免抵退這方面 公司的老會計不愿意教 生怕學(xué)會了搶她飯碗
學(xué)堂有課程的,你可以直接在首頁搜出口。但是出口申報系統(tǒng)每個地方還是有點差別的,都是根據(jù)當(dāng)?shù)厥?nèi)的出口退稅系統(tǒng)。
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè) 生產(chǎn)3D眼鏡稅率13% 退稅率怎么查啊
https://www.chinackts.com/front/search/gotoTSLCX 可以用這個查詢的。
好多途徑在你的退稅系統(tǒng)里面也可以,或者是在支付寶里面有一個城市服務(wù),你可以直接搜出口退稅。