你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)。
銀行自動(dòng)扣費(fèi),自助打印回單手續(xù)費(fèi)、網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)銀注冊(cè)賬戶服務(wù)費(fèi),財(cái)智卡年費(fèi),賬戶管理費(fèi),在這個(gè)月一次性扣了一千多塊錢,計(jì)入什么科目?這正常嗎?去年都沒扣這么多
銀行扣的財(cái)智賬戶卡金卡年費(fèi)應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
企業(yè)發(fā)生的銀行卡回單年費(fèi)跟網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)那個(gè)科目。財(cái)務(wù)費(fèi)用回單年費(fèi)跟財(cái)務(wù)費(fèi)用網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)嗎
老師網(wǎng)銀上支付下面的費(fèi)用應(yīng)該怎么做憑證??? 網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi) 自助打印回單手續(xù)費(fèi) 網(wǎng)銀注冊(cè)賬戶服務(wù)費(fèi) 財(cái)智賬戶卡普通卡年費(fèi)
老師,銀行短信費(fèi)、對(duì)公賬戶維護(hù)費(fèi)、結(jié)算卡年費(fèi)應(yīng)該記入哪個(gè)科目?
老師這是怎么回事 ,我還沒報(bào)稅就自己申報(bào)了
無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營(yíng)業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì),營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬(wàn)元對(duì)不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會(huì)計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
這是金卡年費(fèi)哦?也是放在財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。